DW-Event GmbHLiquidated

77652 Offenburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Freiburg HRB 701820
Registered
12/10/2007
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsOperation of variety theatres and cabaretsOperation of live music venues, music clubs and similar socio-cultural centres
Purpose
Betrieb und Führung einer Diskothek und eines Bistros (Kaffee- und Gaststättenbetrieb/Barbetrieb) sowie die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Am Kindergarten 1, 77652 Offenburg
€25,000
100.00%

Financial Report

DW-Event GmbH

Offenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 45.828,32 62.203,32
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.225,32 19.370,32
II. Sachanlagen 29.603,00 42.833,00
B. Umlaufvermögen 155.903,64 157.729,49
I. Vorräte 25.694,05 25.417,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 54.049,69 21.395,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 76.159,90 110.916,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.973,55 3.882,23
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 40.764,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 205.705,51 264.579,98

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 46.646,33 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 65.764,94 -10.753,77
III. Jahresüberschuss 87.411,27 -76.518,71
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 40.764,94
B. Rückstellungen 39.762,41 25.437,61
C. Verbindlichkeiten 119.296,77 239.142,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 205.705,51 264.579,98

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der dw-Event GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

 Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 32.599,17 (im Vorjahr:Euro 33.326,58).

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 119.296,77 (Vorjahr: Euro 228.432,37).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer des abgelaufenen Geschäftsjahres war bestellt:

Herr Daniel Wacker, Kaufmann

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
32.599,17


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Offenburg
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2011 festgestellt.

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