Sigillum GmbHLiquidated

82211 Herrsching a. Ammersee, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 183032
Registered
12/18/2009
Industry
Publishing of journals and periodicalsPublishing of video gamesBook publishing
Purpose
a. die Übernahme von Managementaufgaben aller Art sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Softwareprogrammen für derartige Aufgaben; b. die Aufnahme und Entwicklung von Fotografien, das Halten und die Verwertung der Rechte an Fotografien und Kunst, sowie die mediale Verbreitung und Durchführung öffentlicher Ausstellungen (Vernissagen) von Fotografien und Kunst; c. das Verlegen von Büchern, Zeitschriften und Spielen sowie aller dazugehöriger Tätigkeiten; d. die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere Vernissagen, Vortragsveranstaltungen und Buchvorstellungen.

History

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Management

NameRole
Marco Spinner
since 3/25/2015
Liquidator

Financial Report

Sigillum GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 68.172,45 30.113,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.840,45 4.042,45
II. Sachanlagen 57.332,00 26.071,50
B. Umlaufvermögen 121.330,89 246.167,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.368,16 18.308,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 111.962,73 227.858,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.522,41 1.829,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 193.025,75 278.110,70

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 58.600,51 156.358,97
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 311.364,14 250.000,00
III. Verlustvortrag 143.641,03 7.289,58
IV. Jahresfehlbetrag 159.122,60 136.351,45
B. Rückstellungen 5.000,50 3.360,00
C. Verbindlichkeiten 129.424,74 118.391,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 129.424,74 118.391,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 193.025,75 278.110,70

Anhang


 
Anhang für das Geschäftsjahr 2010
 




I. Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
 
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG.

Der Jahresabschluss wurde erstmalig unter Berücksichtigung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Auf eine Anpassung der Vorjahreszahlen wird mit Hinweis auf Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB verzichtet. Auswirkungen ergeben sich durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesestzes nicht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

 


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Bilanzgliederung wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

 Die immatriellen Vermögensgegenständen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden entsprechend den steuerlichen Regelungen in einen Sammelposten eingestellt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. ihrem niedrigeren beizulegendem Wert am Bilanzstichtag bewertet. Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen geleistete Zahlungen für Aufwendungen in Folgejahren und sind zu Nennwerten bilanziert.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

 


III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens ist aus der Anlage 4 zu entnehmen.

Die Restlaufzeiten aller Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen betragen weniger als ein Jahr.

Das Stammkapital in Höhe von 50.000,00 EUR ist in voller Höhe einbezahlt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit kleiner ein Jahr. Davon bestanden zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von 328,50 EUR.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern Verbindlichkeiten bestanden zum 31.12.2010 in Höhe von 118.841,76 EUR.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum 31. Dezember 2010 nicht.

 


  IV. Sonstige Angaben

 

Geschäftsführung

Zum allein vertretungsberechtigten Geschäftsführer der Gesellschaft ist bestellt:

Marco Spinner, Dipl.-Betriebswirt, München

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.




München, Im Februar 2012


Die Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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