Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 10446
Registered
11/8/2006
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companies
Purpose
Verwaltung von eigenem Grundbesitz

History

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Management

NameRole
Brede Belden Naess
since 11/8/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

18146 Rostock, Dierkower Damm 29
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Pro Red GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 264.862,27 222.372,00
I. Sachanlagen 264.862,27 222.372,00
B. Umlaufvermögen 46.469,27 7.139,07
I. Vorräte 600,00 600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.112,27 4.952,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.757,00 1.586,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.018,07 6.648,51
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 3.067,55 13.604,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 321.417,16 249.763,89

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag 39.168,91 22.468,10
III. Jahresüberschuss 10.536,76 -16.700,81
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag -3.067,55 -13.604,31
B. Rückstellungen 2.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 319.417,16 248.763,89
Bilanzsumme, Summe Passiva 321.417,16 249.763,89

Anhang

      I.               Allgemeine Hinweise
 
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
 
    II.               Angaben zur Bewertung und Bilanzierung
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Sie sind gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert. Änderungen können sich durch die geänderten  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach dem BilMoG ergeben. Gemäß Artikel 67 Abs. 8 EGHGB wurde auf eine Anpassung der Vorjahreszahlen verzichtet.
 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert.
 
Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
 
Für alle eigenständig nutzbaren Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten mehr als 150,-- EUR aber nicht mehr als 1.000,-- EUR betrugen, wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre gewinnmindernd aufgelöst wird. Der Abgang des Sammelpostens wird nach vollständiger Auflösung unterstellt.
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.
 
Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert  angesetzt.
 
Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Aufwendungen ausgewiesen, die zeitanteilig über die Laufzeit der abgegrenzten Einzelposten aufgelöst werden .
 
Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HGB. Alle Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem von der deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst (§ 253 Abs. 2 HGB).
 
Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.
 
Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.
 
  III.               Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten
 
 
1.1                Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände
 
Im Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist ein Betrag in Höhe von 11.167,80 EUR mit einer Laufzeit von über einem Jahr enthalten.
 
            Forderungen gegenüber Gesellschafter  betragen                        0,00 EUR
   
1.2                Stammkapital in DM
 
Das Stammkapital beträgt                                                        50.000,00 DM
   
1.3                Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
 
Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Zur Abwendung einer ggf. vorliegenden insolvenzrechtlich relevanten Überschuldung wurden Maßnahmen ergriffen.
   
1.4                Verbindlichkeiten
   
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen 88.527,26 EUR
(Vorjahr 64.939,09 EUR) und mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren 96.861,34 EUR (Vorjahr 65.354,35 EUR).
 
Die Verbindlichkeiten sind in folgender Höhe wie folgt gesichert :
 
Grundschulden                         181.080,34 EUR (Vorjahr 199.006,15 EUR)
Eigentumsvorbehalt                     16.325,35 EUR (Vorjahr 4.663,70 EUR)
Sicherungsübereignung               32.380,04 EUR
 
 IV.               Sonstige Angaben
 
1.1                Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane
 
Als Geschäftsführer  ist  bestellt:
 
- Herr Brede Naess, Bauingenieur, Rostock

1.2                Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH-Gesetz
   
            Forderungen gegenüber Gesellschaftern                                                            0,00 EUR
            Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                                              77.963,63 EUR
 
Rostock, den 29. September 2011
   
Gez. Brede Naess
 
Angaben zur Feststellung :
 
Der Jahresabschluss wurde am 24.10.2011 festgestellt.

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