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Register court Frankfurt/Oder HRB 2102
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Synn: Ost-West-Forum für Zukunftsfragen, gemeinnützige GmbH
Registered
10/20/2005
Industry
Research and experimental development on biotechnologyResearch and experimental development on social sciences and humanitiesActivities of organisations in the field of education, science and research
Purpose
Die Forschung und Entwicklung im Bereich des Evolutionsmanagements und der Verkauf und die weitere Verbreitung dieses Konzeptes und seiner Produkte. Dies geschieht auf den Feldern der Beratung, der Aus- und Weiterbildung, der Vergabe von Lizenzen an Trainer, Berater, Bildungsträger und andere Bildungsinstitute sowie der Unterstützung von Technologietransferprozessen. Die Gesellschaft unterstützt mit ihren Aktivitäten und Dienstleistungen den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft. Zur Erreichung dieser Ziele organisiert die Gesellschaft auch Symposien, Kongresse und Vorträge und bedient sich aller Möglichkeiten des Marketings.

History

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Management

NameRole
Klaus-Stephan Dr. Otto
since 10/20/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
76.00%
Dr. M**** M*****Exponat Verwaltungsgesellschaft mbH
24.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Waldstraße 63, 15566 Schöneiche
€13,038
51.00%

Financial Report

EVOCO GmbH

Schöneiche bei Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 19.666,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.666,00 0,00
B. Umlaufvermögen 202.761,84 210,00
I. Vorräte 2.078,12 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 31.763,64 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 168.920,08 210,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.152,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 222.427,84 5.362,52

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 27.301,48 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 30.717,11 30.245,28
III. Jahresüberschuss 32.454,00 -471,83
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.152,52
B. Rückstellungen 6.402,36 600,00
C. Verbindlichkeiten 188.724,00 4.762,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 222.427,84 5.362,52

Anhang

Allgemeines


Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für alle Kaufleute und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften sowie den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen (verkürzte Gliederung, verkürzter Anhang) Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Geschäftsführer war während des ganzen Geschäftsjahres Herr Dr. Klaus-Stephan Otto, Dipl.-Psychologe, Schöneiche.

Bilanzierung und Bewertung


Die Bilanz ist nach § 266 HGB gegliedert. Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögen werden mit den Anschaffungskosten bewertet, vermindert um lineare Abschreibungen, die sich über die voraussichtliche Nutzungsdauer von fünf Jahren verteilen.

Unter Vorräte sind die unfertigen Leistungen ausgewiesen. Die Höhe des Bestandes der unfertigen Leistungen wurde anhand der Ausgangsrechnungen des ersten Vierteljahres des nächsten Geschäftsjahres ermittelt.

Die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände enthält hauptsächlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die mit dem Nennwert bewertet sind.

Die Position Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks beinhaltet zwei Bankguthaben. Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen betreffen die Kosten für den Jahresabschluss 2010, die Gewerbesteuer 2010 sowie nicht fällige Umsatzsteuer 2010, die in Höhe des voraussichtlichen Aufwandes nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet wurden. Weitere Risiken oder ungewisse Verbindlichkeiten, denen die Gesellschaft durch Rückstellungsbildung hätte Rechnung tragen müssen, waren nicht erkennbar.

Die Verbindlichkeiten betreffen ein kurzfristiges Gesellschafterdarlehen (1,25 TEUR) sowie eine Vorauszahlung auf die Anfang 2011 zu leistenden Kapitalrücklage (187,4 TEUR). Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gewinn und Verlustrechnung


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist im Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Das Rohergebnis enthält die Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen (2,0 TEUR).

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2011 festgestellt.

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