Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 47095
Registered
8/8/2002
Industry
Manufacture of machinery for paper and paperboard productionManufacture of testing machinesManufacture of machinery for construction
Purpose
die Herstellung und Inbetriebnahme von Fördertechnik in Verbindung mit Druckbzw. Papierverarbeitungsmaschinen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Morent
since 1/19/2026
Managing Director
Felix Lütkebomk
since 1/19/2026
Managing Director
Jürgen Freise
since 8/15/2008
Procura

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Baust & Co GmbH
Germany
€300,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Baust Automation GmbH

Langenfeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 4.119,50 4.248,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11,50 11,50
II. Sachanlagen 4.108,00 4.236,50
B. Umlaufvermögen 863.443,55 998.828,94
I. Vorräte 225.234,12 243.514,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 89.425,33 71.673,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 548.784,10 683.640,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.217,50 4.393,99
Aktiva 870.780,55 1.007.470,93

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 570.497,34 570.497,34
I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Kapitalrücklage 260.000,00 260.000,00
III. Gewinnvortrag 10.497,34 10.497,34
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
B. Rückstellungen 44.480,00 46.920,00
C. Verbindlichkeiten 255.803,21 390.053,59
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 255.803,21 390.053,59
Passiva 870.780,55 1.007.470,93

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Baust Automation GmbH, Langenfeld (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 47095) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen um eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung wurden daher die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet.

In Ausübung des Wahlrechts werden nicht in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung gemachte Angaben in den Anhang aufgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene, immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten bilanziert und um planmäßige Abschreibungen entsprechend der linearen Methode vermindert.

Für die Abschreibung des Firmenwertes wurde eine betriebliche Nutzungsdauer von mehr als fünf Jahren zugrunde gelegt. Diese ist begründet in der voraussichtlichen Bestandsdauer des erworbenen Unternehmens.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer aufgelaufener Abschreibung bilanziert.

Auf die Darstellung eines Anlagegitters wurde gemäß § 274 a HGB verzichtet.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Fertige und unfertige Erzeugnisse wurden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag oder zu dem am Bilanzstichtag niedrigeren anzusetzenden Wert bilanziert. Soweit sie zweifelhaft oder uneinbringlich waren, wurden sie einzelwertberichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

C Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Urlaubsrückstellung
22.700,00 Euro
Gewährleistungen
3.100,00 Euro
Abschlusskosten
3.500,00 Euro
Aufbewahrung
15.180,00 Euro
Gesamt:
44.480,00 Euro


D Entwicklung der Kapitalrücklagen

In die Kapitalrücklagen wurde im Jahr 2002 ein Betrag von € 260.000, - eingestellt. Es handelt sich um ein Sachagio, welches von der Gesellschafterin durch die Einbringung des Teilbetriebes "Automation" geleistet wurde.

E Sonstiges

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war:

Franz Josef Baust, Dipl. Wirt.-Ing., Langenfeld

Ergebnisabführung

Aufgrund eines bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Muttergesellschaft Baust & Co GmbH wird der Gewinn in voller Höhe abgeführt.

sonstige Berichtsbestandteile


Langenfeld, den 28. August 2024

Franz Josef Baust

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.08.2024 festgestellt.

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