Cavotec Micro-control GmbHLiquidated
93345 Hausen, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Peter Michael Grönholm since 11/29/2011 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Cavotec Micro-control GmbHHausenJahresabschluss zum 31.12.2014BilanzAktiva
Passiva
AnhangI. Allgemeine AngabenDie Cavotec Micro-control GmbH ist in das Handelsregister Regensburg unter der Nummer HRB 10468 eingetragen. Sitz des Unternehmens ist Hausen. Der Abschluss ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Dabei wurde dem Grundsatz vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Aus diesem Grund wurden die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 276 HGB für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen. II. Bilanzierungs- und BewertungsmethodenTrotz des negativen Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit i.H.v. T€ -666 (Vorjahr T€ -709) geht die Geschäftsführung aufgrund der mittelfristigen Erfolgs- und Liquiditätsplanung sowie der vorliegenden Finanzierungsmöglichkeiten im Konzernverbund von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aus. Die Anschaffungskosten enthalten auch direkt zuordenbare Anschaffungsnebenkosten. Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Die Abschreibungen erfolgen ab dem Zugangszeitpunkt pro-rata-temporis planmäßig nach der linearen Methode. Für die einzelnen Gruppen von Anlagegenständen werden Nutzungsdauern zwischen 3 und 10 Jahren unterstellt. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungskosten 150 EUR nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung aufwandswirksam erfasst. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungskosten zwischen 150 EUR und 1.000 EUR liegen, wird ein Sammelposten gebildet, der im Berichtsjahr und den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinn mindernd aufgelöst wird. In den Vorräten werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren mit den Anschaffungs- oder niedrigeren Wiederbeschaffungspreisen bewertet. Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgt zu Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2 HGB bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert. Die Herstellungskosten enthalten Material- und Fertigungseinzelkosten sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten. Schwergängige Bestände des Vorratsvermögens wurden wie im Vorjahr mit Sätzen von 20 % bis 80 % abgewertet. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken und das allgemeine Kreditrisiko werden durch Abwertungen berücksichtigt. Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgte zu Nennwerten. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden die im Geschäftsjahr 2014 geleisteten Zahlungen für Kraftfahrzeugsteuer, EDV Wartung sowie für Anzeigenschaltung abgegrenzt, soweit sie auf das Folgejahr entfallen. Das Eigenkapital ist zum Nennwert bewertet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kauf-männischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls oder zum ungünstigeren Devisenkassamittelkurs nach § 256a S.1 HGB am Abschlussstichtag bewertet. Verluste aus Kursänderungen sind stichtagsbezogen berücksichtigt. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr werden stets zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. III. Erläuterungen zur BilanzDie Bilanz wurde gemäß § 266 Abs. 1 S. 3 HGB verkürzt in Kontenform aufgestellt. Alle Forderungen und Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Diese Forderungen umfassen Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v T€ 733 (Vorjahr T€ 796), welche im Wesentlichen T€ 666 (Vorjahr T€ 709) aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Cavotec Germany GmbH, Eschborn, resultieren. Des Weiteren umfassen die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. T€ 506 (Vorjahr T€ 732). Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten umfassen Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter i.H.v. T€ 2.120 (Vorjahr T€ 2.028). Diese resultieren wie im Vorjahr aus dem Finanzverkehr. Des Weiteren enthalten die Verbindlichkeiten solche aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. T€ 156 (Vorjahr T€ 209). IV. Beziehungen zu verbundenen UnternehmenDie alleinige Gesellschafterin ist die Cavotec Germany GmbH, Eschborn. Oberstes Mutterunternehmen ist die Cavotec SA, Lugano/Schweiz, die den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis der Unternehmen aufstellt. Der veröffentlichte Konzernabschluss ist am Sitz des Mutterunternehmens erhältlich. V. HaftungsverhältnisseIm Rahmen des zentralen Finanzmittelausgleichs der Cavotec Gruppe besteht eine Mithaftung für die verursachten Mittelaufnahmen. VI. Angaben zu GesellschaftsorganenDie Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer Herrn Peter Grönholm, Ingenieur, Kyrkslätt/ Finnland vertreten.
Hausen, den 11. März 2015 Peter Grönholm (Geschäftsführer) Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde noch nicht festgestellt. |
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