Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 6156
Registered
4/27/2006
Industry
Support activities for crop productionSupport activities for animal productionOperation of tree nurseries
Purpose
die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte, deren Bearbeitung, Verarbeitung und Vermarktung, die Erbringung von Dienstleistungen im ländlichen Raum, insbesondere Leistungen im Bereich der Landschaftsgestaltung und des Landschaftsschutzes sowie der Landschaftspflege

History

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Management

NameRole
Mario Schwanke
since 9/8/2014
Managing Director
Carola Müller
since 5/20/2010
Managing Director

Financial Report

Klosterweide Mutterkuh GmbH

Jüterbog

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz 2014

Aktiva

Vorjahr
in €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 1,00
II. Sachanlagen 14.844,45 21.027,45
A. Anlagevermögen 14.844,45 21.028,45
I. Tiervermögen 69.574,00 76.485,00
II. Forderungen 0,00 1.102,39
B. Umlaufvermögen 109.945,04 108.369,20
Summe Aktiva 124.789,49 129.397,65

Passiva

Vorjahr
in €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
V. Jahresüberschuß/ Fehlbetrag 9.524,45 9.524,45
1. Sonstige Sonderposten 2.654,05 2.876,77
B. Rückstellungen 378,00 378,00
C. Verbindlichkeiten 112.132,99 116.618,43
D. RAP 100,00
Summe Passiva 124.789,49 129.397,65

Anhang

1. Allgemeine Angaben

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich keine Veränderungen.

Die in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung angegebenen Vorjahresbeträge sind mit den Posten des Berichtsjahres vergleichbar.

Im Jahresabschluss wurden bei der Ermittlung von gerundeten Beträgen (volle EUR) die kaufmännischen Rechenregeln beachtet. Korrespondierende Summen wurden ungerundet berechnet und danach das jeweilige Ergebnis gerundet.

2. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierung- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Auf Bauten wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche Anlagegegenstände sind linear abgeschrieben worden.

Waren werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. mit den niedrigeren Verkaufspreisen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

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