Sroka GmbHLiquidated

25826 Sankt Peter-Ording, DEU

Master Data

Registry
Register court Flensburg HRB 5235 FL
Registered
4/8/2005
Industry
Hotels (excl. hotels providing bed and breakfast only)Intermediation service activities for food and beverage services activitiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Der Betrieb von Hotels, Restaurants und dergleichen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Joern Uwe, jun. Sroka
since 8/13/2015
Liquidator

Financial Report

Sroka GmbH

St. Peter Ording

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1

3618

II. Sachanlagen

3488

27342

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

159759

828340

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

176735

1869767

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1819

Summe Aktiva

339983

2730886



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

153388

153388

II. Bilanzgewinn

137734

2102728

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

24820

240241

C. Verbindlichkeiten

24041

234529

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

339983

2730886

ANHANG

Allgemeine Angaben

Anwendung gesetzlicher Vorschriften

Dieser Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt zum Bilanzstichtag die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne § 267 (1) HGB.

Von den Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB hinsichtlich der Angaben nach § 285 Satz 1 Nr. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze des Vorjahres wurden beibehalten.

Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen wurden zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Abschreibungen wurden überwiegend nach der linearen Methode direkt verrechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Geschäftsjahres mit einem Einzelanschaffungspreis von unter 410,00 EUR wurden voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Einbeziehung notwendiger Anschaffungsnebenkosten. Das Niederstwertprinzip und der Grundsatz der verlustfreien Bewertung werden beachtet.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Wertberichtigungen auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in ausreichendem Umfang gebildet worden. Forderungen in Fremdwährungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Auszahlungen im abgelaufenen Jahr, die Aufwand in zukünftigen Perioden darstellen.

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennwert passiviert worden.

Sonstige Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessenem Umfang. Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert worden. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden mit dem Transaktionskurs oder dem höheren Stichtagskurs bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Nutzungsrechte für verschiedene Fotografien sowie um Software für das betriebliche Rechnungswesen.

Die Restlaufzeiten der Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:

unter 1 Jahr 159 TEUR

1 bis 5 Jahre 0 TEUR

über 5 Jahre 0 TEUR

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital ist in voller Höhe geleistet.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten der Abschlusserstellung, Aufbewahrungskosten und ausstehende Eingangsrechnungen.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

unter 1 Jahr 24 TEUR

1 bis 5 Jahre 0 TEUR

über 5 Jahre 0 TEUR

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnun

Periodenfremde Aufwendungen ergaben sich aus dem Mehraufwand von Rückstellungen.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Hotelbetrieb veräußert. Zum Ende des Geschäftsjahres wurden keine Mitarbeiter mehr beschäftigt.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2014 war Herr Joern Uwe Sroka, Neumünster.

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft alleine. Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

St.Peter-Ording, den 29. Dezember 2015

gez. Jörn Uwe Sroka

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29.12.2015

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