Rampold Betriebsgesellschaft mbHLiquidated

80333 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 173956
Previous
LEHAKO Lebensmittelhandel GmbHGolden Gate GmbHGolden Gate Verwaltungs GmbH
Registered
10/20/1981
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisComputer facilities management activities
Purpose
Technische und kaufmännische Liegenschaftsverwaltung, Buchhaltungsaufgaben - ausgenommen steuerliche Beratung - , IT-Dienstleistungen sowie sonstige Verwaltungsaufgaben gleich welcher Art für andere Unternehmen.

History

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Management

NameRole
Uwe Rampold
since 10/9/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Uwe RampoldRampold GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Rampold Betriebsgesellschaft mbH

Seeshaupt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand

31.12.2011
Euro

Vorjahr

31.12.2010
Euro

A. Anlagevermögen

1,00

25.001,00

I. Sachanlagen

1,00

1,00

II. Finanzanlagen

0,00

25.000,00

B. Umlaufvermögen

5.482,08

31.271,86

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.721,27

31.188,93

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

2.760,81

82,93

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

6.128,87

0,00

Summe Aktiva

11.611,95

56.272,86



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand

31.12.2011
Euro

Vorjahr

31.12.2010
Euro

A. Eigenkapital

0,00

3.834,14

I. Gezeichnetes Kapital

25.600,00

25.600,00

II. Verlustvortrag

-21.765,86

-4.069,43

III. Jahresfehlbetrag

-9.963,01

-17.696,43

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

6.128,87

0,00

B. Rückstellungen

2.500,00

2.075,00

C. Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 9.111,95 (Vorjahr: EUR 50.363,72)

9.111,95

50.363,72

Summe Passiva

11.611,95

56.272,86

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2011

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS‑ UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG wurde die Bilanz um den Posten Forderungen gegen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gemäß Vertrag Nr. M 1320/2011 vom 17.05.2011, Notar Prof. Dr. Mayer, München wurde mit Wirkung vom 01.01.2011 die Golden Gate Klinik Management GmbH, München, mit einem voll einbezahltem Stammkapital von EUR 25.000,00 auf die Rampold Betriebsgesellschaft mbH (vormals Golden Gate Verwaltungs GmbH, Seeshaupt) verschmolzen. Der Verschmelzung liegt die Schlussbilanz der Golden Gate Klinik Management GmbH zum 31.12.2010 zugrunde.

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet. Zur Abwendung der Überschuldung hat die Muttergesellschaft Rampold AG am 30.12.2011 eine Patronatserklärung abgegeben, in der sie sich verpflichtet sämtliche gegenwärtige Verbindlichkeiten bis zur maximalen Höhe von TEUR 7 zu übernehmen.

Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

Die Wertansätze in der Vorjahresbilanz wurden unverändert übernommen.

Im Jahresabschluss sind die Bilanzierungsmethoden der §§ 246 ‑ 251 HGB beachtet worden. Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen saldiert worden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Bewertungsmethoden

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs‑ bzw. Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden pro rata temporis entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Für Vermögensgegenstände des beweglichen Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den einzelnen Vermögensgegenstand (ohne Umsatzsteuer) 410,00 EUR nicht übersteigen, wurde handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet und sofort abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei den Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle drohenden Verlust aus schwebenden Geschäften und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN‑ UND VERLUSTRECHNUNG

Allgemein

Die Bilanz ist gemäß § 266 Abs. 1 HGB in Kontoform aufgestellt, wobei die entsprechenden Gliederungsvorschriften beachtet wurden.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten Darlehen in Höhe von TEUR 5.

Haftungsverhältnisse und finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse und finanziellen Verpflichtungen, die unter der Bilanz oder im Anhang auszuweisen wären.

Mit der GOLDEN GATE AG wurde ein Forderungsverzicht mit Besserungsschein geschlossen. Der Forderungsverzicht wird unter der auflösenden Bedingung vereinbart, dass sich die Ertrags- und Zahlungssituation der Berichtsgesellschaft verbessert. Die Rückzahlung erfolgt erst ab Feststellung des Jahresabschlusses, in dem die Berichtsgesellschaft wieder einen Bilanzgewinn erwirtschaftet. Der Erlassvergleich beläuft sich auf insgesamt EUR 481.739,04.

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

Geschäftsführer

Geschäftsführer im Berichtsjahr 2011 waren:

‑ Herr Stephan Krä, Dipl.‑Kaufmann, Weßling

‑ Herr Aribert Wolf, Rechtsanwalt, Soyen

Mit Wirkung zum Ablauf des 31.03. 2012 haben Herr Krä und Herr Wolf ihre Ämter als Geschäftsführer niedergelegt.

Neuer Geschäftsführer ab dem 01.04.2012 ist Herr Dr. Rupert Doehner, Rechtsanwalt, München

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Seeshaupt, den 11.06.2012

________________________________

Dr. Rupert Doehner (Geschäftsführer)

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 05.07.2012

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