Alraun GmbHLiquidated

87439 Kempten (Allgäu), DEU

Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 2765
Registered
3/6/1984
Industry
Management activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens.

History

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Management

NameRole
Erich Schöllhorn
since 1/11/2024
Liquidator
Helga Alraun
since 2/13/2003
Procura

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

DEM 75,000
75.00%
DEM 25,000
25.00%

Financial Report

Alraun GmbH

Kempten/Allgäu

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 25.330,85 38.292,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 487,00 2,00
II. Sachanlagen 18.201,73 26.861,73
III. Finanzanlagen 6.642,12 11.429,25
B. Umlaufvermögen 325.192,96 274.451,83
I. Vorräte 26.823,18 87.884,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 296.560,15 174.534,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.809,63 12.032,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.343,00 5.701,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 356.866,81 318.445,81

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 68.310,56 24.831,47
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 26.297,72 16.251,69
III. Jahresüberschuss 43.479,09 -10.046,03
B. Rückstellungen 54.980,04 48.540,62
C. Verbindlichkeiten 233.576,21 245.073,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 356.866,81 318.445,81

Anhang

 
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Alraun GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von
150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:
-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten -
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedrigerer waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag abzüglich Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer:

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Erich Schöllhorn geführt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.10.2012 festgestellt.

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