Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 29254
Registered
1/29/1993
Industry
Painting and lacqueringWholesale of paint and varnishManufacture of builders’ ware of plastic
Purpose
Die Ausführung aller Arbeiten des Malerund Lackierer Handwerks.

History

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Management

NameRole
Andreas Bendfeld
since 8/7/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Kaarst
50000
100.00%

Financial Report

Willy Bendfeld GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 47.265,17 43.448,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 45.219,00 41.402,00
III. Finanzanlagen 2.045,17 2.045,17
B. Umlaufvermögen 44.465,40 29.364,85
I. Vorräte 20.164,10 19.914,29
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt -44.805,90 -25.640,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 22.916,19 8.513,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.385,11 936,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.710,32 5.726,45
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 906,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 97.440,89 79.446,28

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 15.807,30 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 9.757,29 26.471,40
III. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 906,81
B. Rückstellungen 6.778,87 6.088,77
C. Verbindlichkeiten 74.854,72 73.357,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 97.440,89 79.446,28

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Willy Bendfeld GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Leistungen sind in Abhängigkeit des Auftragswertes und dem Grad der Fertigstellung zum Bilanzstichtag angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen lagen für Einzelrisiken keine Gründe vor, das allgemeine Kreditrisiko wurde wegen Geringfügigkeit nicht berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22.263,43 0,00 6.318,56 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 652,76 0,00 2.195,42 0,00

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 57.814,73 2.727,66 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.104,97 5.104,97 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 11.935,02 11.935,02 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 59.770,75 12.256,42 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.577,52 822,97 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 8.009,24 8.009,24 0,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei den Herren Willi und Andreas Bendfeld

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Düsseldorf, den

...........................................

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.8.2011.

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