NordEquity GmbHLiquidated

20459 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 98638
Registered
8/9/2006
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdingsVenture capital investment companies
Purpose
die Betreuung und Beratung von mittelständischen Unternehmen im Bereich hybrider Finanzinstrumente wie z.B. Anleihen oder Genußrechte. Die Beratung und Konzeptionsleistungen werden ergänzt durch die Unterstützung und Organisation des Vertriebs bis hin zur Begleitung bei möglichen Exit Varianten (IPO). Die Gesellschaft betreibt weder Geschäfte i.S. des § 32 KWG noch des § 34 c GewO.

History

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Financial Report

NordEquity GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr / 31.12.2008
Euro
Euro Vorjahr / 31.12.2007
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Sachanlagen 793,00   1,718,00  
B. Umlaufvermögen        
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00   56.010,92  
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.631,29   2.272,86  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.900,37   70.467,33  
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 56.874,79   0,00  
Summe Aktiva   101.199,45   130.469,11

Passiva

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00   50.000,00  
II. Verlustvortrag -43.642,77   -65.997,34  
III. Jahresfehlbetrag -63.232,02   22.354,57  
nicht gedeckter Fehlbetrag 56.874,79   0,00  
B. Rückstellungen        
1. sonstige Rückstellungen 2.900,00   1.500,00  
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.648,69   13.141,46  
2. sonstige Verbindlichkeiten 95.650,76   109.470,42  
Summe Passiva   101.199,45   130.469,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2008

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 der NordEquity GmbH wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Von den Erleichterungsmöglichkeiten der §§ 266 Abs. 1, 274 a, 276 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde bei der Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht.

Ein Lagebericht wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB nicht aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150,00 und Euro 1.000,00 wurde gem. 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu Nennwerten bewertet.

Die ausgewiesenen Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet. Ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken wurden in angemessener Höhe berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 268 Abs. 2 HGB ist im folgenden Anlagenspiegel dargestellt:

  Anschaffungskosten
  01.01.2008
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
31.12.2008
Euro
I. Sachanlagen        
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.905,71 0,00 0,00 3.905,71
  Abschreibungen
  01.01.2008
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
31.12.2008
Euro
I. Sachanlagen        
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.187,71 925,00 0,00 3.112,71
  Buchwerte
  31.12.2008
Euro
31.12.2007
Euro
I. Sachanlagen    
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 793,00 1.718,00

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Gesamt:

Gesamtbetrag: EUR 98.299,45

bis 1 Jahr: EUR 3.904,45

1 bis 5 Jahre: EUR 94.395,00

über 5 Jahre: EUR 0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:

Gesamtbetrag: EUR 2.648,69

bis 1 Jahr: EUR 2.648,69

1 bis 5 Jahre: EUR 0,00

über 5 Jahre: EUR 0,00

sonstige Verbindlichkeiten:

Gesamtbetrag: EUR 95.650,76

bis 1 Jahr: EUR 1.255,76

1 bis 5 Jahre: EUR 94.395,00

über 5 Jahre: EUR 0,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von Euro 1.255,76 (im Vorjahr: Euro 586,33) enthalten.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 95.064,43 (im Vorjahr: Euro 90.180,04).

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beträgt Euro -63.232,02 und wird vorgetragen.

VI. Sonstige Angaben

Geschäftsführer: Ingo Schölzel Wischhof 14, 22946 Großensee

 

Hamburg, 18. November 2009

Ingo Schölzel

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