Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 203542
Registered
12/10/2008
Industry
Beverage serving activities n.e.c.Operation of variety theatres and cabaretsOperation of opera houses, theatre and concert halls and similar facilities
Purpose
Betrieb eines Kinos mit Ausschank.

History

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Management

NameRole
Grit Schinner
since 12/10/2008
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Gritt Schinner
Hannover
€25,000
100.00%

Financial Report

FGS GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 41.099,00 46.955,00
I. Sachanlagen 41.099,00 46.955,00
B. Umlaufvermögen 30.398,50 24.913,16
I. Vorräte 3.130,10 4.334,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.090,33 6.421,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.178,07 14.157,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 859,48 1.512,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.356,98 73.380,89

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 13.114,27 14.701,64
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 10.298,36 -404,86
III. Jahresfehlbetrag 1.587,37 10.703,22
B. Rückstellungen 2.400,00 2.400,00
C. Verbindlichkeiten 56.842,71 55.207,85
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.608,92 22.931,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.071,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.356,98 73.380,89

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S .d. § 267 HGB. Von den eingeräumten Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft wendet bei der Gliederung der Bilanz und der

Gewinn- und Verlustrechnung die für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB an.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden die Vorjahreszahlen aufgrund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8

S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Gesellschaft richtet sich bei der Bilanzierung und Bewertung nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB sowie nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften der §§ 264 ff HGB und ergänzend nach den Vorschriften des GmbHG.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

2. Anlagevermögen

Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen und Sonderabschreibungen angesetzt.

Folgende Abschreibungsmethode wurde angewandt:

  Abschreibungsmethode Voraussichtliche Nutzungsdauer
- Sachanlagen linear 7 - 10 Jahre

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände werden, soweit sie einer selbständigen Nutzung fähig sind, in Anlehnung an § 6 Abs. 2 EStG bis einschließlich EUR 410,00 als geringwertig angesehen und im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung in voller Höhe abgeschrieben. Im Anlagenspiegel werden im Jahr des Zugangs diese geringwertigen Vermögensgegenstände gleich wieder als Abgang gebucht.

3 . Vorräte

Die Vorräte wurden gemäß § 255 HGB mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

4 . Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten bzw. dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Risiken bei den Kundenforderungen waren nicht zu berücksichtigen.

Forderungen gegenüber der Gesellschafter-Geschäftsführerin bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

5 . Rückstellungen

Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

6 . Angaben zu den Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie sind im Einzelnen wie folgt fällig:

  vor Ablauf eines Jahres
EUR
nach Ablauf eines und vor Ablauf von 5 Jahren
EUR
gesamt
EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.461,16 0,00 9.461,16
2. sonstige Verbindlichkeiten      
- übrige Verbindlichkeiten 47.381,55 0,00 47.381,55
  56.842,71 0,00 56.842,71

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren gibt es nicht.

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Eventualverbindlichkeiten.

Zu 1.: Die Verbindlichkeiten sind durch die üblichen Eigentumsvorbehalte aus der Lieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und Waren besichert.

Zu 2.: davon aus Steuern: EUR 7.551,32 (Vorjahr: EUR 9.384,97)

Gegenüber der Gesellschafter-Geschäftsführerin bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 196,91, die nicht verzinst wurden.

7 . andere Angaben

Die Vergütungen für die Gesellschafter-Geschäftsführerin belasten das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit EUR 60.000,00

8 . Ergebnisverwendung

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 1.587,37 mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 10.298,36 auf neue Rechnung vorzutragen.

9 . Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte unverändert durch die alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin

Frau Grit Schinner

geführt.

 

Hannover, 23. November 2011

Grit Schinner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2011 festgestellt.

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