Happe & Co GmbHLiquidated

33739 Bielefeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Bielefeld HRB 31969
Registered
9/21/1983
Industry
Manufacture of electric lighting equipmentWholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipmentActivities of holding companies
Purpose
Fertigung und Vertrieb von elektrischen Beleuchtungen aller Art und der Handel mit diesen Waren. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art beteiligen.

History

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Financial Report

Happe & Co. GmbH

Bielefeld

Jahresabschluss zum 31.08.2007

Bilanz

Aktiva

31.8.2007
EUR
31.8.2006
EUR
A. Anlagevermögen 7.519,00 13.175,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 7.517,00 13.173,50
B. Umlaufvermögen 1.167.192,72 1.241.725,05
I. Vorräte 451.372,88 350.631,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 695.445,63 855.576,16
III. Wertpapiere 19.554,00 8.325,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 820,21 27.192,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.273,73 41.634,33
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 29.920,52 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.216.905,97 1.296.534,88

Passiva

31.8.2007
EUR
31.8.2006
EUR
A. Eigenkapital 0,00 13.523,95
I. gezeichnetes Kapital 51.129,18 51.129,18
II. Verlustvortrag 37.605,23 321.206,27
III. Jahresfehlbetrag 43.444,47 -283.601,04
B. Rückstellungen 14.539,00 14.116,00
C. Verbindlichkeiten 1.202.366,97 1.268.894,93
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.216.905,97 1.296.534,88

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

 
Die Kapitalgesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

 
Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Bilanzierungsgrundsätze der §§ 246 bis 251 HGB und unter besonderer Berücksichtigung von Vorschriften, die für Kapitalgesellschaften zu beachten sind (§§ 264 ff HGB), aufgestellt worden.

 
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können (§ 284 Abs. 1 HGB), wurden die Wahlrechte in der Regel dahingehend ausgeübt, dass die Angaben in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung gemacht wurden.

 
Die Gliederung der Bilanz erfolgt gem. § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

 
Die Gesellschaft weist eine Unterbilanz in Höhe von 29.920,52 € aus. Eine Überschuldung ist jedoch nicht gegeben, weil in Höhe von 251.472,43 ein Rangrücktritt für sonstige Verbindlichkeiten besteht.

 

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 
Trotz der Unterbilanz in Höhe von 29.920,52 € erfolgte die Bewertung des Gesellschaftsvermögens unter Going-Concern-Gesichtspunkten.

 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, gemindert um planmässige Abschreibungen, angesetzt.

 
Beim beweglichen Anlagevermögen werden Abschreibungen in aller Regel linear vorgenommen.

 
Die Nutzungsdauer beträgt bei den Anlagen sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung
3 - 10 Jahre.

 
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

 
Ausserplanmässige Abschreibungen, um die Vermögensgegenstände mit dem Wert anzusetzen, der ihnen am Bilanzstichtag beizumessen war, waren nicht erforderlich.

 
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet, wobei im einzelnen gilt:

 
Die fertigen und teilfertigen Erzeugnisse sind mit den Herstellungskosten bewertet (§252
Abs.2 HGB), die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit den Anschaffungskosten, jeweils unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

 
Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine pauschale Wertberichtigung von 1% auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

 
Die Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Sofern der Kurswert laut Bilanzstichtag unter den Anschaffungskosten lag, wurde dieser angesetzt.

 
Die flüssigen Mittel sind mit den Nennbeträgen angesetzt, die Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten wurden nach den Kontoauszügen ermittelt.

 
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite nur Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

 

C. Angaben zur Bilanz

 
Gegenüber der Gesellschafterin, der Rudolf Henseler GmbH & Co.KG, bestehen Forderungen in Höhe von € 355.550,35. Die Forderung wurde mit einem Zinssatz von 6 % verzinst.

 
Zum Bilanzstichtag 31.08.2007 bestanden sonstige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren in Höhe von Euro 222.352,90.

 
Es bestanden folgende Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB:

 
a) Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

 
Zur Absicherung eines von Frau Gertrude Henseler aufgenommenen Darlehns bei der Marcard, Stein & Co. Bank wurden vorhandene und künftige Guthaben bei der Marcard, Stein & Co Bank verpfändet.

 
Weitere Haftungsverhältnisse bestanden nicht.

 

 
D. Sonstige Angaben

 
Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer war Herr Rudolf Henseler, Kaufmann, bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 
Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer wurden nicht gewährt.

 
Sonstige Haftungsverhältnisse zugunsten von Mitgliedern der Geschäftsführung sind nicht eingegangen worden.

 
Bielefeld, den 3. April 2008

 

R. Henseler
Geschäftsführer

 

 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.9.2006 - 31.8.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 774.455,67 EUR.

1.9.2005 - 31.8.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 912.122,10 EUR.

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