Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 4486
Previous
Mastro GmbH
Registered
8/16/2004
Industry
Intermediation service activities for food and beverage services activitiesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Dienstleistung und Entwicklung im Zusammenhang mit gastronomischen Objekten sowie der Handel mit Einrichtungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
IMPERIO PATENT HOLDING LIMITEDGBR
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

IMPERIO PATENT HOLDING LIMITED
United Kingdom
€270,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Virtus Group GmbH

Hamm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 434.447,30 363.991,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 619,00 1.236,00
II. Sachanlagen 433.828,30 362.755,00
B. Umlaufvermögen 5.614.713,94 5.578.542,94
I. Vorräte 3.487.809,55 3.349.032,17
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 454.535,18 434.689,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.478.579,16 2.076.150,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -513.903,64 -131.838,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 648.325,23 153.360,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 91.037,45 11.735,07
Aktiva 6.140.198,69 5.954.269,01

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.414.086,66 2.828.215,31
I. Gezeichnetes Kapital 270.000,00 270.000,00
II. Kapitalrücklage 1.615.000,00 1.615.000,00
III. Gewinnvortrag 943.215,31 664.000,60
IV. Jahresüberschuss 585.871,35 279.214,71
B. Rückstellungen 284.590,10 289.208,71
C. Verbindlichkeiten 2.441.521,93 2.836.615,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.333.616,62 2.515.138,98
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 107.905,31 321.476,75
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 229,26
Summe Passiva 6.140.198,69 5.954.269,01

Anhang


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften (HGB) erstellt.
Die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 HGB wurden, soweit es sinnvoll erschien, in Anspruch genommen.
Bei der Bilanzerstellung wurden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes berücksichtigt, ein besonderer Ansatz war nicht erforderlich.

A. Bilanzierungsvorschriften (§ 246 - § 251 HGB)
1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.
2. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.
3. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
4. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
5. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

B. Bewertungsvorschriften (§ 252 - § 256 a HGB)
1. Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.
2. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.
3. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.
4. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.
Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden:
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.
Die Bewertung der Waren erfolgte zu Anschaffungskosten und zwar unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgte zu Herstellungskosten gemäß § 255 II S. 2 HGB mit den gemäß R 33 EStR einzubeziehenden Aufwendungen unter Einbeziehung der notwendigen Gemeinkosten und anderer Kostenbestandteile nach § 255 II S. 3 und 4 HGB.
5. Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Abschreibungen auf diese Forderungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
6. Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.
7. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.
8. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz siehe Anlagenspiegel zur Bilanz!

C. Sonstige Pflichtangaben (§ 285 HGB)

1. Verbindlichkeitenspiegel vgl. Anlage
2. Rückstellungen
Abschlusskosten 2023 16.000,00 €
Steuerrückstellungen 2023 166.120,10 €
Aufbewahrung 2023 13.200,00 €
Gewährleistung 2023 89.270,00 €
3. Mitglieder des Geschäftsführungsorgans
Alleiniges Mitglied des Geschäftsführungsorgans war Herr Vittorio Marrocchino.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hamm, den 17.01.2025

gez. Vittorio Marrocchino


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.01.2025 festgestellt.

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