MB Bausysteme GmbHLiquidated

Tannenkampweg 110, 17438 Wolgast, DEU

Master Data

Registry
Register court Stralsund HRB 3177
Registered
5/3/1995
Industry
Engineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureConsulting architectural activities in building constructionEngineering activities for structural design
Purpose
Betrieb eines Ingenieurbüros für Bauservice, Bauplanung, Bauleitplanung, Tragwerksplanung und Projektmanagement, Annahme und Vermittlung von Bauleistungen, Aquirierung, An- und Verkauf von Grundstücken, Immobilien und deren Verwaltung, An- und Verkauf von Bauelementen.

History

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Management

NameRole
Bodo Hennig
since 7/3/2012
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
51.00%
49.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Regina Hennig
Zempin
DEM 25,500
51.00%
Bodo Hennig
Zempin
DEM 24,500
49.00%

Financial Report

MB Bausysteme GmbH i.L.

Wolgast

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014

Bilanz

Aktiva

30.6.2014
EUR
30.6.2013
EUR
A. Anlagevermögen 16.706,23 18.432,23
I. Sachanlagen 16.706,23 18.432,23
B. Umlaufvermögen 81.666,35 81.880,55
I. Vorräte 80.846,92 80.846,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13,47 24,34
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 805,96 1.009,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 732,92 827,59
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 20.743,44 7.026,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 119.848,94 108.167,15

Passiva

30.6.2014
EUR
30.6.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.654,47 -12.654,47
2. eingefordertes Kapital 12.910,12 12.910,12
II. Verlustvortrag 19.936,90 8.959,43
III. Jahresfehlbetrag 13.716,66 10.977,47
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 20.743,44 7.026,78
B. Rückstellungen 2.985,00 2.280,00
C. Verbindlichkeiten 116.863,94 105.887,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 116.863,94 105.887,15
Bilanzsumme, Summe Passiva 119.848,94 108.167,15

Anhang


Allgmeine Angaben

Mit Gesellschafterbeschluss vom 28. Juni 2012 ist die Auflösung der Gesellschaft mit Wirkung zum 01. Juli 2012 beschlossen worden. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 03. Juli 2012. Seitdem verfolgt die Gesellschaft das Ziel, die operativen Tätigkeiten zu beenden und die Vermögensgegenstände bestmöglich zu verwerten.

Der Jahresabschluss der MB Bausysteme GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Der Anhang enthält alle Pflichtangaben der §§ 284, 285  i.V.m. § 288 HGB sowie alle sonstigen nach HGB und GmbH-Gesetz erforderlichen Angaben, soweit darzustellende Sachverhalte vorliegen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276 und 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte unter Anwendung der handelsrechtlichen Gliederungsvorschriften (§ 266 HGB).

Ausweis in der Bilanz

Die Bilanz ist in Kontenform aufgestellt worden. Die in § 266 Abs. 2 und 3 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit den Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird angesichts der beschlossenen Auflösung nicht mehr vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) ausgegangen.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Unternehmen im Abwicklungszeitraum zu dienen.

Aufwendungen für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bestandsnachweise

Das Inventar ist nach den Vorschriften des HGB aufgestellt worden.

Das im Anlagespiegel aufgeführte Inventar wurde nicht auf Vollständigkeit geprüft.

Zu- und Abgänge sind lückenlos durch Eingangs- und Ausgangsrechnungen belegt.

Die Bestände an Forderungen sind in Saldenlisten nachgewiesen.

Die Geldbestände sind aus Kontenstandsmitteilungen ersichtlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind einzeln aufgezeichnet und belegmäßig nachgewiesen.

Die Schulden sind in Saldenlisten sowie durch Kontostandsmitteilungen der Banken nachgewiesen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der MB Bausysteme GmbH i.L wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Gegenstände des Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagegüter werden weiterhin um die planmäßige Abschreibungen vermindert, da sie im Abwicklungszeitraum noch betrieblich genutzt werden.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen zum Abschlussstichtag nicht über den branchenüblichen Umfang hinaus.

Verlustvortrag

Der im Jahresabschluss festgestellte Verlust in Höhe von EUR 13.716,66 wird dem Verlustvortrag zugeordnet.

Sonstige Angaben

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte Betrag
Verbindlichkeiten 92.409,94 Euro

Mit Beschluss und notarieller Beurkundung wurde Bodo Hennig als alleiniger Liquidator eingesetzt.

Wolgast, 23.10.2014
gez. Bodo Hennig
Liquidator
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.7.2013 - 30.6.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 92.409,94 EUR.

1.7.2012 - 30.6.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 85.532,81 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.10.2014 festgestellt.

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