Master Data

Registry
Register court Walsrode HRB 30762
Registered
1/3/2000
Industry
Activities of holding companiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Promotion sowie Handel mit Werbemitteln. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere ihr ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

History

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Management

NameRole
Holger von Bargen
since 7/12/2006
Managing Director

Financial Report

s.a.m. Promotion GmbH

Nienburg/Weser

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 61.577,00 233.613,00
I. Sachanlagen 61.577,00 1.776,00
II. Finanzanlagen 0,00 231.837,00
B. Umlaufvermögen 405.962,99 514.804,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.435,76 62.880,66
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 366.527,23 451.924,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.360,48 4.439,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 468.900,47 752.857,09

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 408.475,63 502.266,43
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 457.266,43 574.241,81
III. Jahresfehlbetrag 73.790,80 96.975,38
B. Rückstellungen 33.670,00 246.982,00
C. Verbindlichkeiten 26.754,84 3.608,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 468.900,47 752.857,09

Anhang

 
I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der s.a.m. Promotion GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II.  Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige  lineare Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen durchgeführt. Der Erfüllungsbetrag gemäß BilMoG wurde nach § 249 Abs. 1 in Verbindung mit § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB ermittelt. Von der Möglichkeit, den Anpassungsbetrag zum 01.01.2010 gleichmäßig über die nächsten 15 Jahre nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB zuzuführen, wurde kein Gebrauch gemacht. Die Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen wurden nach § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit der Pensionsverpflichtung verrechnet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im
Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungsspiegel
  

Art der Forderungen
Gesamtbetrag in Euro
davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr
davon mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
25.126,97
25.126,97
0
sonstige Vermögensgegenstände
14.308,79
14.308,79
0
Gesamt
39.435,76
39.435,76
0


Verbindlichkeitenspiegel

  

Art der Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag in Euro
davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr
davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre
davon mit einer Restlaufzeit größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1.764,24
1.764,24
0
0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
23.337,20
23.337,20
0
0
sonstige Verbindlichkeiten
1.653,40
1.653,40
0
0
Gesamt
26.754,84
26.754,84
0
0


Rechnungsgrundlage für die Pensionsrückstellung

Als Rechnungsgrundlage diente die Richttafel 2005 G von Klaus Heubeck und die Projekted Unit Credit Methode (PUC). Abzinsungssatz 5,5 %, Rententrend 0,5 %, Gehaltstrend 0,5 %.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

In der Gesellschafterversammlung vom 13.10.2010 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

IV. Angaben zu Gewinn- und Verlustrechnung

Gemäß § 288 Abs. 1 HGB brauchen hierzu keine Angaben gemacht werden.

V. Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
Holger von Bargen
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
635,08
Verbindlichkeiten
0,00

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.10.2011 festgestellt.

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