Harput GmbHLiquidated

55120 Mainz, DEU

Master Data

Registry
Register court Mainz HRB 41447
Registered
5/13/2008
Industry
Laying out, planting and maintenance of gardens, parks and green areasSpecialised construction activities in civil engineeringConstruction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)
Purpose
Der Trockenbau, Baudienstleistungen aller Art, Fliesenverlegung, Abbrucharbeiten, die Fertigmontage am Bau, die Bau Grob- und endreinigung, die Baustahlarmierung sowie der Gartenlandschaftsbau.

History

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Management

NameRole
Danailov Asen Angelov
since 2/28/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Asen Angelov Danailov
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

65183 Wiesbaden, Waltramstraße 18
€25,000
100.00%

Financial Report

Harput GmbH

Mainz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.033,00 35.833,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. in Ausführung befindliche Bauaufträge 379.700,00 255.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.209,29 5.114,40
2. sonstige Vermögensgegenstände 66.422,98 9.057,00
85.632,27 14.171,40
- davon gegen Gesellschafter Euro 58.345,95 (Euro 0,00)
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.795,10 13.972,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.404,12 6.725,17
509.564,49 325.702,13

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.714,59 0,00
III. Jahresüberschuss 6.407,33 4.714,59
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 4.413,55 2.277,22
2. sonstige Rückstellungen 37.366,00 4.131,00
41.779,55 6.408,22
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 22.363,40 25.405,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.363,40 (Euro 25.405,64)
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 382.295,41 231.084,66
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.681,14 21.772,97
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.681,14 (Euro 21.772,97)
4. sonstige Verbindlichkeiten 13.323,07 11.316,05
431.663,02 289.579,32
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 8.320,66)
- davon aus Steuern Euro 4.294,34 (Euro 2.870,41)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 4.805,64 (Euro 124,98)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 13.323,07 (Euro 11.316,05)
509.564,49 325.702,13

 

Mainz, 20. Juli 2011

ANHANG 2009

der Harput GmbH, 55118 Mainz

A Allgemeine Angaben

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema, zum Teil unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz bzw. GuV zu machen sind, erfolgt die Abgabe im Anhang. Der Anlagenspiegel einschließlich der Angaben zu den Abschreibungen des Geschäftsjahres ist beigefügt.

B Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagenvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgt zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von € 150,-- werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Für die beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Anschaffungskosten zwischen € 150,-- bis € 1.000,-- betragen, wird ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Wirtschaftsjahren mit je 20 % aufgelöst.

C Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel. Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen € 8.473,40.

2. Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommene Mehr-Abschreibungen im Anlage- oder Umlaufvermögen sowie aus steuerlichen Gründen unterlassene Zuschreibungen sind im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

3. Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung bewertet.

4. Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

5. Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben haben.

6. Verluste aus schwebenden Geschäften und Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung ohne rechtliche Verpflichtungen waren am 31.12.2009 nicht zu erwarten.

7. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

8. Der Ansatz der Forderungen und Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1 % gebildet. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

9. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

10. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nicht vorgenommen.

2. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Verhinderung von Änderungen des Wertansatzes in der nächsten Zukunft auf Grund von Wertschwankungen wurden nicht vorgenommen.

3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht angefallen. Angaben zur Aufteilung der Steuerbelastung entfallen damit.

D Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden nicht.

2. Mitglieder der Geschäftsführung waren in 2009:

 

Herr Kadir Sahin, 65183 Wiesbaden

3. Es bestanden folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Forderungen € 58.345,95

E Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss von € 6.407,33 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

Mainz, 20. Juli 2011

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