Vendome Properties GmbHLiquidated

60313 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 75189
Previous
cesar's Restaurant GmbH
Registered
7/26/2005
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement activities of other holding companiesActivities of holding companies
Purpose
der Erwerb und die Verwaltung von Grundbesitz im eigenen Vermögen. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind ausgeschlossen.

History

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Financial Report

Vendome Properties GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

Geschäftsjahr 31.12.2010
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 117,00 176,18
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 8.300,00 8.300,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.250,00 500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 2.250,00 0,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.169,40 6.883,74
14.836,40 15.860,48

Passiva

Geschäftsjahr 31.12.2010
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 11.009,52 10.880,72
III. Jahresfehlbetrag 2.499,08 11.491,40 128,80
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen 2.150,00 1.870,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.195,00 0,00
14.836,40 15.860,48

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Vendome Properties GmbH zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Merkmale für die Größenklassifizierung der Gesellschaft nach § 267 HGB entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Größenmerkmale 2011 Vorjahr
Bilanzsumme (€): 14.836,40 15.860,48
Umsatzerlöse (€): 0,00 0,00

Die Einordnung der Gesellschaft erfolgte nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei Erstellung (§ 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen sowie das Eigenkapital wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Aufwendungen für die Gründung der Gesellschaft und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wur-den nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Haftungsvergütungen im Sinne von § 251 HGB bestehen nicht.

3. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Sachanlagen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungs- sowie Anschaffungsnebenkosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeteträge angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

4. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Aufgliederung und die Restlaufzeit sind aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Forderungsspiegel:

Forderungen/Laufzeit Gesamt - R e s t l a u f z e i t -
Bis 1 Jahr 1 - 5 Jahre Über 5 Jahre
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00
Vorjahr 500,00 500,00 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorjahr 0,56 0,56 0,00 0,00
Summe Forderungen 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00
Vorjahr 500,56 500,56 0,00 0,00

2. Rückstellungen

Die Entwicklung ist aus dem Rückstellungsspiegel ersichtlich.

Rückstellungsspiegel:

Entwicklung Anfangsbestand Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Endbestand
Sonstige Rückstellungen 1.870,00 1.870,00 0,00 2.150,00 2.150,00

3. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung und die Restlaufzeit sind aus dem Verbindlichkeitsspiegel ersichtlich.

Verbindlichkeitsspiegel:

Verbindlichkeiten/Laufzeit Gesamt - R e s t l a u f z e i t -
Bis 1 Jahr 1 - 5 Jahre Über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.195,00 1.195,00 0,00 0,00
Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Sonstige Angaben

1. Anteilsbesitz

Auf eine Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft einen erheblichen Nachteil zuzufügen.

2. Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch Herrn Manfred Hillenbrand geführt.

3. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag Höhe von 2.499,08 € auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Frankfurt am Main, den

Vendome Properties GmbH

Manfred Hillenbrand

Feststellung Jahresabschluss: 19. Juni 2012

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