Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 760750
Registered
4/25/2017
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Begründung, An- und Verkauf von Immobilien, sowie deren Verwaltung und Bewirtschaftung (insbesondere auch als Restaurantbetrieb), Abriss und Entsorgung und alle dazu erforderlichen oder dienlichen Handlungen, soweit hierzu keine Genehmigungen erforderlich sind, bzw. die erforderlichen Genehmigungen erteilt sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Axel Schwarz
since 4/25/2017
Managing Director
Harald Linder
since 4/25/2017
Managing Director
Louis Linder
since 4/25/2017
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

LIBARE Holding GmbH & Co. KG
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Grundschmiede GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.517.238,95 3.162.041,95
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.526,00 5.000,00
II. Sachanlagen 3.513.662,95 3.156.991,95
III. Finanzanlagen 50,00 50,00
B. Umlaufvermögen 1.758.509,59 613.711,63
I. Vorräte 4.566,74 16.429,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 225.403,07 357.187,14
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.528.539,78 240.095,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.059,00 9.154,61
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 292.426,81 19.137,17
Aktiva 5.575.234,35 3.804.045,36

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. eingefordertes Kapital 25.000,00 12.500,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 -12.500,00
II. Verlustvortrag 31.637,17 -45.548,24
III. Jahresfehlbetrag 285.789,64 77.185,41
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 292.426,81 19.137,17
B. Rückstellungen 75.660,24 73.539,00
C. Verbindlichkeiten 5.495.090,11 3.726.631,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 771.653,32 345.465,88
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.138.370,00 1.535.225,84
davon gegenüber Gesellschaftern 1.080.287,81 846.921,17
D. Rechnungsabgrenzungsposten 4.484,00 3.875,00
Passiva 5.575.234,35 3.804.045,36

Anhang

A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist unter Anwendung der Bilanzierungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, der Vorschriften des GmbH-Gesetzes und der ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt worden.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit werden die für einzelne Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung geforderten zusätzlichen Angaben in den Anhang übernommen.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt unter Anwendung des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung gliedert sich in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren entsprechend § 275 Abs. 1 und 2 HGB.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Grundschmiede GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Stuttgart
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Stuttgart
Register-Nr.: HRB 760750
B.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses, waren unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-concern-Prämisse), die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Der nicht durch Eigenkapitalbetrag gedeckte Fehlbetrag wird durch einen Rangrücktritt des Gesellschafters vollständig kompensiert.

AKTIVA

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder Herstellungskosten (gem. § 255 Abs. 2 und 3 HGB) bilanziert.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden bei Zugang mit ihren  Anschaffungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten über € 250,00 und bis € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Anlagezugänge werden im Jahr ihres Zugangs monatsgenau abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren, am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Umlaufvermögen

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit die Wertansätze den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag aufgrund geringerer Wiederbeschaffungskosten übersteigen, erfolgen Abschreibungen auf den niedrigeren Wert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert ausgewiesen. Durch eine Einzelwertberichtigung wurde dem allgemeinen Ausfallrisiko ausreichend Rechnung getragen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Steuer- und sonstige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet und decken alle zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ab.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit diese Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C.  weitere Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 10 Jahre festgelegt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 1.981.560,35  € (Vorjahr: 1.752.702,57 €).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 3.995.289,63 €.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen





durchschnittliche Laufzeit in Monaten

Jahresbetrag in TEUR
a)
Leasing Betriebs- und Geschäftsausstattung
36

6,0
b)
Leasing KfZ / Pedelec
36

20,4
c)
Mietverträge


92,6



Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde entsprechend § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

D.  Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 29,0.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Harald Linder, Bauingenieur
Herr Axel Schwarz, Kfz-Mechaniker

Die für die Tätigkeit im Berichtsjahr gewährten Gesamtbezüge der Geschäftsführung werden unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht aufgeführt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Stuttgart, 27. September 2024



Harald Linder
Geschäftsführer

Axel Schwarz
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.09.2024 festgestellt.

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