REGIO Medienagentur GmbHLiquidated

55543 Bad Kreuznach, DEU

Master Data

Registry
Register court Bad Kreuznach HRB 20864
Registered
11/23/2009
Industry
Agents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareAgents involved in the sale of toolsPublishing of video games
Purpose
Die Herstellung, der Vertrieb und die Vermittlung von Softwareprodukten aller Art im In- und Ausland.

History

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Management

NameRole
Hans-Jürgen Doll
since 1/11/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

55545 Bad Kreuznach, Schweppenhausener Strasse 15
€25,000
100.00%

Financial Report

REGIO Medienagentur GmbH

Bad Kreuznach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 11.649,00 13.774,00
I. Sachanlagen 11.649,00 13.774,00
B. Umlaufvermögen 581.440,03 408.635,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 524.924,38 372.100,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.515,65 36.535,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 593.089,03 422.409,99

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 442.583,75 273.992,99
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 261.492,99 172.883,77
III. Jahresüberschuss 168.590,76 88.609,22
B. Rückstellungen 81.461,72 36.121,57
C. Verbindlichkeiten 69.043,56 112.295,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 69.043,56 112.295,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 593.089,03 422.409,99

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Bestimmungen des § 266 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt.
In der Bilanz ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.


Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite verrechnet. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz nicht gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter den Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".


Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.
Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
I. Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.


Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.


Die Gesellschaft nimmt die Erleichterungsvorschriften des § 274a Nr. 5 HGB in Anspruch. Die Steuerlatenzen wurden nach den berufsständigen Vorgaben der steuerberatenden Berufe bilanziert. Demnach sind passive Steuerlatenzen, die sich aus voraussichtlich oder tatsächlich nicht in Anspruch genommenen unversteuerten Rücklagen gem. § 6b Abs. 3 EStG und R 6.6 Abs. 4 EStR oder einem voraussichtlich oder tatsächlich nicht in Anspruch genommenen Investitionsabzugsbetrag gem. § 7g Abs. 1 EStG ergeben, innerhalb der Steuerrückstellungen des § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB berücksichtigt. Aktive Steuerlatenzen bleiben unberücksichtigt.
Ein im Wirtschaftsjahr 2011 für steuerliche Zwecke gebildeter Investitionsabzugsbetrag wurde wegen Aufgabe der Investitionsabsicht rückwirkend aufgelöst, die sich hieraus ergebenden Steuerbelastungen wurden unter den Steuerrückstellungen passiviert.


Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.


Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.


II. Bewertungsmethoden
Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtliche. Bestimmungen.
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.
Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.


Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.


Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen. Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände im Einzelwert bis 410,00 € werden im Zugangsjahr nach § 6 Abs. 2 EStG sofort in voller Höhe abgeschrieben und gleichzeitig im Anlagenspiegel als Abgang behandelt.


Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.


Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.




C. Angaben zu Bilanzposten
I. Verbindlichkeitenspiegel
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht. Alle Verbindlichkeiten hatten am Bilanzstichtag Restlaufzeiten unter einem Jahr.
Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt.


II. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 III GmbHG
Die Gesellschaft hatte gegen einen Gesellschafter-Geschäftsführer Darlehensforderungen in Höhe von 284.277,27 €.
Ein gesonderter Bilanzausweis dieses Postens erfolgte nicht. Er ist in den "sonstigen Vermögensgegenständen" enthalten.
Die Verzinsung erfolgt vertragsgemäß mit 4,0 % aus dem jeweiligen Darlehensstand.




D. Sonstige Angaben
I. Geschäftsführungsorgane
Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt. Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn


                                                                    Hans - Jürgen Doll, Kaufmann
geführt.


Bad Kreuznach, 11.05.2015
                                                              gez. Hans - Jürgen Doll
                                                                       Geschäftsführer
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 284.277,27 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 235.220,11 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2015 festgestellt.

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