Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 23286
Registered
1/11/2005
Industry
Manufacture of doors and windows of woodManufacture of wooden containers and coopers' productsProcessing and finishing of wood
Purpose
Betrieb einer Bau- und Möbeltischlerei einschließlich artverwandter Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Nanni Höll
since 3/10/2014
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Clara Elisabeth Reinhardt
51.00%
49.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Clara Elisabeth Reinhardt
Radeburg
€12,750
51.00%
Dresden
€12,250
49.00%

Financial Report

Holzform GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

Euro Stand am 31.12.2013
Euro
Stand am 31.12.2012
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 4.657,00 7.006,00
4.658,00 7.007,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe 6.807,03 5.900,00
2. Unfertige Leistungen 10.000,00 10.850,00
16.807,03 16.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.464,44 16.150,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände 2.078,45 908,92
19.542,89 17.059,02
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 18.394,51 2.330,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 416,71 396,72
59.819,14 43.543,29

PASSIVA

Euro Stand am 31.12.2013
Euro
Stand am 31.12.2012
Euro
A. Eigenkapital
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Verlustvortrag 913,32 1.381,81
3. Jahresüberschuss 12.467,77 469,49
36.554,45 24.086,68
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 6.936,94 3.019,59
2. Sonstige Rückstellungen 1.943,63 1.943,63
8.880,57 4.963,22
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 13.998,92 11.465,06
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 13.998,92, VJ.: € 11.465,06
2. Sonstige Verbindlichkeiten 385,20 3.028,33
davon aus Steuern € 0,00 VJ.: 3.028,33
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00, VJ.: € 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr € 385,20, VJ.: € 3.028,33
14.384,12 14.493,39
59.819,14 43.543,29

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

A. Allgemeine Angaben

1. Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß §§ 266 und 275 HGB vorgenommen. Posten, die weder am Bilanzstichtag noch am Bilanzstichtag des Vorjahres einen Betrag ausweisen, wurden nicht aufgeführt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, vermindert um planmäßige Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer bewertet. Auf Zugänge im Berichtsjahr wurde die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

2. Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe und Waren erfolgte mit den Anschaffungskosten, die der unfertigen Leistungen mit ihren Herstellungskosten, soweit nicht Abwertungen nach dem Niederstwertprinzip erforderlich waren.

3. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

4. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert bewertet.

5. Das eingezahlte gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

6. Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

7. Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Entwicklung des Anlagevermögens zum Bilanzstichtag

Anschaffungskosten
Stand am 01.01.2013
Euro
Zugänge - Abgang
Euro
Stand am 31.12.2013
Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände 111,98 0,00 111,98
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.766,19 158,81 19.925,00
19.878,17 158,81 20.036,98
kumulierte Abschreibungen
Stand am 01.01.2013
Euro
Zugänge
Euro
Stand am 31.12.2013
Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände 110,98 0,00 110,98
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.760,19 2.507,81 15.268,00
12.871,17 2.507,81 15-378,98
Nettowerte
Stand am 01.01.2013
Euro
Stand am 31.12.2013
Euro
Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
Sachanlagen
Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.006,00 4.657,00
7.007,00 4.658,00

D. Erläuterungen zur Bilanz

1. Das Anlagengitter ist unter Gliederungspunkt C dargestellt.

2. In den Forderungen sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter von T € 0,00 (i. VJ.: T € 0,00) enthalten.

3. Verbindlichkeiten in Höhe von T € 0,00 (i.VJ.: T € 0,00) sind durch Grundschulden Forderungszessionen sowie Sicherungsübereignungen gesichert.

4. Es bestanden im Berichtsjahr keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

E. Sonstige Angaben

1. Es bestehen keine Bürgschaftsverpflichtungen für fremde Verbindlichkeiten.

2. Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer betrug 4, davon 2 Auszubildende.

3. Geschäftsführer der Holzform GmbH ist Herr Peter Reinhardt, Dresden.

 

Dresden, 16. Oktober 2014

Peter Reinhardt, Geschäftsführer

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