DATA INFORM - Datenmanagementsysteme der Informatik GmbH

Bergstraße 1, 24238 Lammershagen, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 13003 KI
Registered
6/15/2011
Industry
Computer consultancy activitiesComputer facilities management activitiesOther information service activities
Purpose
Entwicklung und Vertrieb von Datenmanagementsystemen aller Art. Insbesondere Framework-Managementsystemen, Workflow-Managementsystemen und Dienstleistungssoftware, ferner World-Wide-Web-Beratung und -Betreuung.

History

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Management

NameRole
Martin Hans Kopka
since 6/15/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Bergkamen
€12,782
50.00%
Bergkamen
€12,782
50.00%

Financial Report

DATA INFORM - Datenmanagementsysteme der Informatik GmbH

Lammershagen

(vormals: Bergkamen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

2010
Euro

2009
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

166,38

166,38

II. Sachanlagen

703,66

4,51

III. Finanzanlagen

0

0

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

19,89

19,89

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1953,78

1816,50

III. Wertpapiere

0

0

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

18951,30

21948,15

C. Rechnungsabgrenzungsposten

221,83

221,83

Summe Aktiva

22016,84

24177,26



PASSIVA

2010
Euro

2009
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25564,59

25564,59

II. Kapitalrücklage

0

0

III. Gewinnrücklagen

0

0

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-4071,96

-6489,89

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-1624,03

2417,93

B. Rückstellungen

0

0

C. Verbindlichkeiten

2148,24

2684,63

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Passiva

22016,84

24177,26

ANHANG

1. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der DATA INFORM - Datenmanagementsysteme der Informatik GmbH ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt worden.

Im Interesse einer besseren Übersicht wurden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz anzuführenden Vermerke und die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang anzuführen sind, insgesamt im Anhang angeführt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Zusammenhang mit den einzelnen Posten der Bilanz erläutert.

2. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen Abschreibungen bewertet. Im Berichtsjahr erfolgte keine Abschreibung. Im einzelnen ist zu den Posten folgendes anzumerken:

Immaterielle Vermögensgegenstände: Unter dieser Position wird EDV-Software ausgewiesen. Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden in den Vorjahren ausgehend von den Anschaffungskosten auf den beizulegenden Stichtagswert außerplanmäßig abgeschrieben. Im Berichtsjahr erfolgte keine Abschreibung.

Die Sachanlagen betreffen Anschaffungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Im Berichtsjahr gab es einen Zugang. Die Bewertung der Sachanlagen erfolgte ausgehend von den Anschaffungskosten. Die Abschreibungen für Gegenstände des Sachanlagevermögens, die vor dem Berichtsjahr angeschafft worden sind, wurden während der gesamten Nutzungsdauer linear vorgenommen. Im Berichtsjahr erfolgte keine Abschreibung.

Umlaufvermögen

Unter den Vorräten sind zum Verkauf erworbene Software zum Anschaffungswert ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert bewertet. Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind im wesentlichen Forderungen an Finanzbehörden ausgewiesen. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet.

Art der Forderung

Gesamt

Euro

Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr

Euro

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

421,46

421,46

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

--

--

Sonstige Vermögensgegenstände

1532,32

--

Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1953,78

421,46

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten

In den Rechnungsabgrenzungsposten ist kein Disagio enthalten. Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte zum Nennwert.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25564,59 Euro.

Verbindlichkeiten

Unter Verbindlichkeiten werden folgende Positionen zum Nennwert ausgewiesen:

Art der Verbindlichkeit

Gesamt

Euro

Restlaufzeit bis 1 Jahr

Euro

Restlaufzeit 1-5 Jahre

Euro

Restlaufzeit über 5 Jahre

Euro

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

409,88

409,88

--

--

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

--

--

--

--

Sonstige Verbindlichkeiten

1738,36

1738,36

--

--

Summe Verbindlichkeiten

2148,24

2148,24


Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind im wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bewertung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte zum Nennwert.






 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.06.2011

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