Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 225365
Previous
Blitz B21-504 GmbH
Registered
1/26/2021
Industry
Intermediation service activities for medical, dental and other human health servicesDiagnostic imaging activitiesGeneral medical practice activities
Purpose
Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, einschließlich des Betriebs von Plattformlösungen für Telemedizin-Dienstleistungen und Erbringung von Dienstleistungen für Telemedizinplattformen, Halten und Verwalten von Immobilien und beweglichen Vermögensgegenständen sowie andere damit im Zusammenhang stehende Aktivitäten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marlene Schlichting
since 4/1/2026
Procura
Mattes Holm
since 3/16/2026
Procura
Vanessa Zolfaghar
since 7/18/2024
Procura
Bo Martin Lindman
since 4/26/2021
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Doktorse Nordic ABSWE
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Doktorse Nordic AB
Sweden
€25,000
100.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Doktorde GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 18.262.035,15 17.994.720,15
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 854.724,00 622.283,00
II. Sachanlagen 23.589,00 34.998,00
III. Finanzanlagen 17.383.722,15 17.337.439,15
B. Umlaufvermögen 818.376,50 896.084,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 517.762,73 373.079,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 300.000,00  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 300.613,77 523.004,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 24.045,45 19.903,54
Aktiva 19.104.457,10 18.910.708,01

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 14.519.178,83 14.359.126,75
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 27.020.940,41 21.338.675,00
III. Verlustvortrag 7.004.548,25 1.789.759,87
IV. Jahresfehlbetrag 5.522.213,33 5.214.788,38
B. Rückstellungen 347.513,00 267.169,55
C. Verbindlichkeiten 4.237.765,27 4.284.411,71
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 731.461,02 1.089.850,10
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.506.304,25 3.194.561,61
Summe Passiva 19.104.457,10 18.910.708,01

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  

1. Allgemeines  

Die Doktorde GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter HRB HRB 225365B B eingetragen.

Der Jahresabschluss der Doktorde GmbH, Berlin, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Die größenabhängigen Aufstellungs­erleichterungen und Schutzklauseln wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Sonderposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, soweit dies nach den Vorschriften des § 246 HGB nicht ausdrücklich gefordert wird.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind, soweit dies gesetzlich nicht ausdrücklich gefordert wird, nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Herstellungskosten d. h. mit den bei ihrer Entwicklung angefallenen Aufwendungen als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen und nach Fertigstellung planmäßig linear über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 1.000 (im Vorjahr: bis zu EUR 800) werden im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben, wobei im Zugangsjahr auch der Abgang unterstellt wird.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen werden zum Nennbetrag beziehungsweise zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Tageswerten angesetzt. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen
berücksichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Wesentliche Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Eine Abzinsung der Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde nicht vorgenommen.

Die übrigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert bzw. Erfüllungsbetrag bewertet.

II. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen EUR 364.966,53 (im Vorjahr: EUR 8.361,07) und betreffen i. H. v. EUR 336.347,15 (im Vorjahr: EUR 2.361,63) sonstige Vermögensgegenstände und
i. H. v. EUR 28.619,38 (im Vorjahr: EUR 0,00) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, resultieren i. H. v. EUR 0,00 (im Vorjahr: EUR 154.737,81) aus sonstige Vermögensgegenstände.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen EUR 0,00 (im Vorjahr: EUR 5.999,44) gegen Gesellschafter.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen EUR 555.025,20 (im Vorjahr:
EUR 1.180.950,61) und betreffen i. H. v. EUR 5.723,20 (im Vorjahr: EUR 1.180.950,61) sonstige Verbindlichkeiten und i. H. v. EUR 549.302,00 (im Vorjahr: EUR 0,00) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, resultieren i. H. v. EUR 3.500.581,05 (im Vorjahr: EUR 2.013.611,00) aus sonstige Verbindlichkeiten.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen EUR 555.025,20 (im Vorjahr: EUR 1.180.950,61) gegenüber Gesellschaftern.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge 

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus Währungsumrechnungen i. H. v. EUR 11,51
(im Vorjahr: EUR 155,57) enthalten.

III. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 34.

Konzernabschluss

Die Doktorde GmbH wurde in den Konzernabschluss der Doktorse Nordic AB, Stockholm, einbezogen.

Die Doktorse Nordic AB, Stockholm, stellt den Konzernabschluss für den größten Konzernkreis auf.

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter

gez. Vesna Kaludjerovic-Horche

gez. Martin Bo Lindmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.01.2025 festgestellt.

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