KTS e.K.Liquidated

Kumhausen

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Register court Landshut HRA 8845
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KTS GmbH & Co. KG
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11/12/2003

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Financial Report

KTS GmbH & Co. KG

Kumhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ



AKTIVA

Euro

Stand 31.12.2007
Euro

Euro

31.12.2006

Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

66.795,06

66.796,06

95.863,00

95.864,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

119.885,77

112.221,28

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

145.409,31

149.441,62

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

36.170,24

301.465,32

18.968,08

280.630,98

C. Rechnungsabgrenzungsposten

434,56

1.094,22

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

9.737,61

1.263,47

Summe Aktiva

378.433,55

378.852,67



PASSIVA

Euro

Stand 31.12.2007
Euro

Euro

31.12.2006

Euro

A. Eigenkapital

I. Haftkapital

10.000.00

10.000.00

II. Variables Kapital

-116.627,81

-79.902,45

III. Gesellschafterdarlehen

129.996,03

105.364,34

IV. Jahresfehlbetrag

-33.105,83

-36.725,36

V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

-9.737,61

0,00

-1.263,47

0,00

B. Rückstellungen

5.650,00

3.500,00

C. Verbindlichkeiten

372.783,55

375.352,67

Summe Passiva

378.433,55

378.852,67

ANHANG

 

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

 

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

 

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

 

I. Anlagevermögen

 

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer werden bei Software drei Jahre zugrunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden nach der linearen Methode im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

 

II. Umlaufvermögen

 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

 

III. Rückstellungen

 

Die Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

 

IV. Verbindlichkeiten

 

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

 

C. Angaben zu Posten der Bilanz

 

I. Angaben zur Aktivseite

 

1. Anlagevermögen

 

Im Geschäftsjahr wurden folgende Abschreibungen vorgenommen:

 

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten € 0,00

Technische Anlagen und Maschinen € 845,00

Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung € 29.923,39

Es wurden keine steuerlichen Sonderabschreibungen in Anspruch genommen.

 

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

 

Gesamtbetrag: EUR 145.409,31

davon < 1 Jahr: EUR 145.409,31

davon > 1 Jahr: EUR 0,00

Davon gegenüber Gesellschaftern: 0,00 EUR

 

II. Angaben zur Passivseite

 

1. Verbindlichkeiten

 

Gesamtbetrag: EUR 372.783,55

davon < 1 Jahr: EUR 355.113,41

davon > 1 Jahr: EUR 17.670,14

Davon gegenüber Gesellschafterin: 25.246,52 EUR, Verzinsung 6%

 

2. Gesamtbetrag der gesicherten Verbindlichkeiten

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durcheine Grundschuldeintragung beim Amtsgericht Landshut auf die Gebäude- und Freiflächen Kumhausen, Ziegelfeldstraße, gesichert.

 

D. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde - wie in den Vorjahren - nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften nach § 326 HGB werden in Anspruch genommen.

 

E. Sonstige Angaben

 

I. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

 

KTS Verwaltungs GmbH vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Michael Kalb.

 

II. Haftungsverhältnisse

 

Persönlich haftende Gesellschafterin ist die KTS Verwaltungs GmbH mit Sitz in Kumhausen, Ziegelfeldstr. 6

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