Master Data

Registry
Register court Jena HRB 506276
Previous
Taranis UG (haftungsbeschränkt)
Registered
1/7/2011
Industry
Activities of holding companiesManufacture of batteries and accumulatorsManufacture of transformers and converters
Purpose
die Beteiligung an Gesellschaften sowie die Beratung auf dem Gebiet der Entwicklung, der Produktion und des Vertriebes von Produkten zur Energiewandlung und Energiespeicherung.

History

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Management

NameRole
Fredericus Obers
since 1/7/2011
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
60.00%
37.44%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Geschwister-Scholl-Straße 18, 99734 Nordhausen
€18,750
60.00%
Eindsestraat 10, NL-6612 AK Nederasselt
€11,700
37.44%

Financial Report

Taranis UG (haftungsbeschränkt)

Nordhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
1.1.2011
EUR
A. Anlagevermögen 6.147,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.342,00 0,00
II. Sachanlagen 4.805,00 0,00
B. Umlaufvermögen 622.775,01 3.000,00
I. Vorräte 160.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 194.741,51 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 268.033,50 3.000,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 101.541,78 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 730.463,79 3.000,00

Passiva

31.12.2011
EUR
1.1.2011
EUR
A. Eigenkapital 54.117,62 3.000,00
I. gezeichnetes Kapital 3.000,00 3.000,00
II. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 22.000,00 0,00
III. Bilanzgewinn 29.117,62 0,00
B. Rückstellungen 51.064,57 0,00
C. Verbindlichkeiten 625.281,60 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 730.463,79 3.000,00

Anhang

für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 194,5 T€ -,- -,- -,-

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von T€ 2,5 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 3.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
5 Jahre
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
5 Jahre
Verbindlichkeiten 625,5 T€ -,- -,- -,-

Unter den Verbindlichkeiten aus sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von T€ 2,5 ausgewiesen.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Herrn Obers.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Nordhausen, den 15.06.2012

...........................................

gez. Fritz Obers (Geschäftsführer)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.6.2012.

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