Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 341866
Registered
2/23/2004
Industry
Advertising agenciesMedia representationComputer consultancy activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Beratung von Firmen über Sonderwerbeformen. Des weiteren stellt die ISM Product Media GmbH die Sonderwerbeformen (Ambient Medien) zur Verfügung und erstellt die daraus resultierenden Marketingpläne. Erstellung von Micromarketinganalysen, Standort basierende Zielgruppeninformationen speziell für die Immobilienwirtschaft. Sowie die Gestaltung von Werbeflächen und alle anfallenden Tätigkeiten einer Werbeagentur.

History

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Management

NameRole
Hubert Erraß
since 8/12/2014
Managing Director
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€26,100
100.00%

Holdings

NameOwnership
45.00%

Financial Report

ISM Product Media GmbH

Neckarbischofsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 40.726,00 50.222,00
I. Sachanlagen 40.399,00 50.195,00
II. Finanzanlagen 327,00 27,00
B. Umlaufvermögen 43.391,65 65.448,29
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.991,49 62.580,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 38.431,49 60.784,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.400,16 2.867,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.628,54 11.079,72
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 24.644,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.746,19 151.394,32

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 41.938,27 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.100,00 26.100,00
II. Kapitalrücklage 146.000,00 91.000,00
III. Bilanzverlust 130.161,73 141.744,31
davon Verlustvortrag 141.744,31 143.255,59
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 24.644,31
B. Verbindlichkeiten 45.807,92 151.394,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 8.458,64 97.016,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.746,19 151.394,32

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Zugänge zum Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert.

Das Anlagevermögen wurde linear entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungs-dauer abgeschrieben.

Von der Bewertungsfreiheit nach § 6 Abs. 2 EStG wurde Gebrauch gemacht.

Mögliche Ausfallrisiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden durch angemessene Einzelwertberichtungen und Pauschalwertberichtigungen (1%) berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wurde in der Anlage 2 (Anlagenspiegel) dargestellt.

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden Forderungen in Höhe von Euro 38.431,49.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 10.267,14 (Vorjahr: Euro 97.016,29).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,- (Vorjahr: Euro 0,-).
Die Verbindlichkeiten sind wie folgt strukturiert:

davon Restlaufzeit
Verbindlichkeiten Gesamtbetrag bis 1 Jahr 1 bis 5 J. größer 5 J.
Euro Euro Euro Euro
1. gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 0,00
2. gegenüber Kreditinstituten 37.353,14 3,86 37.349,28
3. aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 10.263,28 10.263,28 0,00
Summe 47.616,42 10.267,14 37.349,28

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,-.


IV. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurde die alleinige Geschäftsführung durch Herrn Alexander Erraß wahrgenommen.

Forderungen aus Vorschüssen / Krediten bestanden am Bilanzstichtag gegenüber Mitgliedern folgender Organe: Geschäftsführung, Euro 38.431,49, Zinssatz 5%, Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre.

Die Gesellschaft verfügt über folgende Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mindestens 20%:

Seniorfirst.de GmbH, Beteiligungsquote 60%, Eigenkapital Euro 26.000, Ergebnis des letzten mit Jahres-abschluss abgeschlossenen Geschäftsjahres 2009 mit Jahresüberschuss Euro 13.046,12.

Hanseatic Leads Ltd., Beteiligungsquote 30%, Eigenkapital Euro 1.000, Ergebnis des letzten mit Jahres-abschluss abgeschlossenen Geschäftsjahres: nicht vorhanden.



sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.04.2013 festgestellt.

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