SBKB Bau GmbHLiquidated

14467 Potsdam, DEU

Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 17958
Previous
SBKB Bau Kontor Potsdam GmbH
Registered
2/21/2006
Industry
Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Development of building projects for residential buildingsDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
Die Übernahme von Baubetreuung sowie die Bebauung von Grundstücken mit Gebäuden aller Art und zwar als Generalübernehmer einschließlich der Koordinierung der Bauausführung, die im Zusammenhang mit der obigen Tätigkeit stehen. Tätigkeiten gemäß § 34 c Gewerbeordnung werden nicht ausgeübt.

History

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Management

NameRole
Mathias Barthel
since 2/21/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Otto-Nagel-Straße 9, 14467 Potsdam
€25,000
100.00%

Financial Report

SBKB Bau Kontor Potsdam GmbH

Potsdam

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 47.530,00 37.448,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 210,00 280,00
II. Sachanlagen 47.320,00 37.168,00
B. Umlaufvermögen 870.767,67 1.104.474,36
I. Vorräte 521.391,06 918.497,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 278.670,02 133.626,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 20.000,00 20.000,00
III. Wertpapiere 12.678,99 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 58.027,60 52.350,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.338,03 1.445,12
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 35.065,22 89.035,59
E. sonstige Aktiva 48.424,55 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.003.125,47 1.232.403,07

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.200,00 26.200,00
II. Bilanzverlust 61.265,22 115.235,59
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 35.065,22 89.035,59
B. Rückstellungen 7.931,62 79.815,37
C. Verbindlichkeiten 995.193,85 1.152.587,70
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 272.785,58 217.014,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.003.125,47 1.232.403,07

Anhang

mit Anlagevermögen

zum


31. Dezember 2009

SBKB Baukontor Potsdam GmbH
Baubetreuung
Otto-Nagel-Straße 9

14467 Potsdam

2.1 Allgemeine Angaben
 

Der Jahresabschluss der Firma SBKB Baukontor Potsdam GmbH, Otto-Nagel-Straße 9, 14467 Potsdam wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegeben Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2.2 Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich Vornahme steuerrechtlicher  Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten werden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt grundsätzlich vor Verwendung des Jahresergebnisses.

Der Jahresabschluss 2009 weist auf der Aktivseite einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von Euro 35.065,2 aus.Die Geschäftsführung wurde in diesem Zusammenhang, auf die Prüfung der Insolvenzanmeldepflicht hingewiesen und hat eine Fortführungsprognose für die Gesellschaft aufgestellt.

Alle in Arbeit befindlichen Aufträge wurden im Folgejahr abgerechnet.


2.3 Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 

Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens ist diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Rückstellungsspiegel


Art der Rückstellung Stand zum 31.12.2008 Stand zum 31.12.2009 Veränderung in
TEuro TEuro TEuro %
Sonstige Rückstellungen 7,9 79,8 -71,9 -90,1
Gewährleistung 5,0 2,9 2,1 72,4
Abschluss- und Prüfungskosten 2,2 2,0 0,2 10,0
sonstige Rückstellungen 0,7 74,9 -74,2 -99,1
Rückstellungen gesamt 7,9 79,8 -71,9 -90,1



In den Rückstellungen sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 enthalten.

Verbindlichkeitsspiegel

Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
zum 31.12.2009 kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.
TEuro TEuro TEuro TEuro
gegenüber Kreditinstituten 9,2 0,0 9,2 0,0
erhaltene Anzahlungen 713,2 713,2 0,0 0,0
aus Lieferungen und Leistungen 169,3 169,3 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 103,5 103,5 0,0 0,0
Summe 995,2 986,0 9,2 0,0


2.4 Sonstige Pflichtangaben
 
Die Geschäfte des Unternehmens werden durch Herrn Mathias Barthel als Geschäftsführer geführt.

Arbeitnehmergruppen Zahl
Arbeiter 0
Angestellte 6
leitende Angestellte 2
davon vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter 6
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter 0


Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit 5.

2.5 Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG
 
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Rechte und Pflichten.

Keine.


2.6 Vorschlag zur Ergebnisverwendung
 
Der Jahresüberschuss beträgt Euro 53.970,37. Dieser wird in voller Höhe in den Verlustvortrag eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.04.2011 festgestellt.

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