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Register court Regensburg HRB 10437
Previous
Die Boxengasse GmbH
Registered
2/5/2007
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesWholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Der Handel mit und der Vertrieb von Kraftfahrzeugzubehör und Kraftfahrzeugen.

History

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Management

NameRole
Thomas Dullinger
since 1/22/2013
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Golling
€23,500
94.00%

Financial Report

MediaBOX GmbH

Kallmünz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 315.784,17 251.361,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 315.783,17 251.360,17
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 285.776,17 233.258,17
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.660,00 18.102,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4.347,00 0,00
B. Umlaufvermögen 83.559,75 92.599,13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 69.673,28 53.520,20
1. sonstige Vermögensgegenstände 69.673,28 53.520,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.886,47 39.078,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.675,00 636,33
Bilanzsumme, Summe Aktiva 401.018,92 344.596,63

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 231.115,70 190.347,52
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 165.347,52 98.304,16
III. Jahresüberschuss 40.768,18 67.043,36
B. Rückstellungen 17.116,58 24.511,78
C. Verbindlichkeiten 152.786,64 129.737,33
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 108.397,34 106.290,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 1.843,86
2. sonstige Verbindlichkeiten 44.389,30 23.446,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 44.389,30 23.446,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 401.018,92 344.596,63

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2014 - 31.12.2014
EUR
1.1.2013 - 31.12.2013
EUR
1. Rohergebnis 354.300,81 321.969,01
2. Personalaufwand 183.005,89 121.044,84
a) Löhne und Gehälter 117.639,45 79.666,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 65.366,44 41.378,58
3. Abschreibungen 28.521,41 8.192,99
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 28.521,41 8.192,99
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 79.231,96 98.436,22
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 19,56 700,99
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 5.067,00 4.931,10
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 58.494,11 90.064,85
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 16.527,05 22.626,61
9. sonstige Steuern 1.198,88 394,88
10. Jahresüberschuss 40.768,18 67.043,36

Anhang


   Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Auf Grund der freiwilligen vorzeitigen Anwendung der Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurden auch die Vorjahreswerte angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.

Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind folgende Gründe anzuführen:

-  die Erfordernisse einer klaren und übersichtlichen Gliederung,
-  die in Zukunft weitgehend im Anhang erfolgende Darstellung der Ausweiswahlrechte sowie
-  Platzprobleme in der Bilanz und GuV.

Die Änderung betrifft folgende Sachverhalte:

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 108.397,34 (Vorjahr: EUR 104.446,97).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR &IND&.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 44.389,30 (Vorjahr: EUR 25.290,36).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Thomas Dullinger
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an: Thomas Dullinger

Unbeschränkte Haftung an Unternehmen

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 Abs. 3 HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Schierling, 22.03.2016
 
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.03.2016 festgestellt.

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