Innovest Thomas Altmeyer GmbHLiquidated

66113 Saarbrücken, DEU

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 8325
Registered
2/11/1987
Industry
Pre-press and pre-media servicesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
die Druckvorlagenerstellung, der Fotosatz sowie Dienstleistungen zur Druckvorbereitung und der Vertrieb von Geräten zu diesem Zweck sowie die Verwaltung von Kapitalanlagen und Immobilien

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Erbengemeinschaft nach Thomas Altmeyer
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Erbengemeinschaft nach Thomas Altmeyer
Germany
50000
100.00%

Financial Report

Innovest Thomas Altmeyer GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7,00 7,00
I. Sachanlagen 7,00 7,00
B. Umlaufvermögen 484,19 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 306,90 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 177,29 0,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 115.500,41 113.491,23
Bilanzsumme, Summe Aktiva 115.991,60 113.498,23

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 139.055,82 134.882,88
III. Jahresfehlbetrag 2.009,18 4.172,94
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 115.500,41 113.491,23
B. Rückstellungen 500,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 115.491,60 112.498,23
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 115.491,60 112.498,23
Bilanzsumme, Summe Passiva 115.991,60 113.498,23

Anhang


Allgemeine Angaben :

Der Jahresabschluss der Firma Innovest Thomas Altmeyer GmbH  wird auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB und unter Berücksichtigung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Aufbau und Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr. Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anhang dargestellt.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze :

Die Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlichen Nutzungsdauer linear bzw. unter Zugrundelegung des Höchstsatzes degressiv vorgenommen.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert bis EUR 150,- werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert ab EUR 150,- bis EUR 1.000,- werden im Zugangsjahr aktiviert und auf 5 Jahre abgeschrieben (Sammelposten).

Vorräte werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Tageswert am Bilanzstichtag angesetzt. Hierbei werden alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen durch angemessene Abwertung berücksichtigt. Die Beurteilung des Zustands der Vorräte, sowie der dadurch bedingten Risiken, erfolgt anhand der Angaben des Mandanten.

Forderungen werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren Teilwert bewertet. Allgemeinen Wertminderungen aufgrund von Ausfallrisiken usw., wird durch die Bildung von Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Bei zweifelhaften Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Die Wertberichtigungen werden aktivisch abgesetzt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Ergebnisverwendung.

Ergebnisverwendung:

entfällt, da Verlust

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 115.491,60 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 97.102,77 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2012 festgestellt.

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