Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 191387
Previous
Sherpas Digitalagentur GmbHSherpas Digital Ventures GmbH
Registered
11/16/2017
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesProvision of other services for non-artistic events
Purpose
Die Erbringung von Service- und Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Bereich der digitalen Transformation von Dienstleistungen, Produkten und Unternehmen einschließlich Planung, Konzeption und Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen aller Art, jeweils unter Ausschluss von Tätigkeiten, die einer behördlichen Erlaubnis bedürfen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Paul Frederik Becker
since 11/16/2017
Managing Director
Arne Johann Zeising
since 11/16/2017
Managing Director
Jonas Tebbe
since 11/16/2017
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Balance Sheet Accounts

Financial Report

&do Services GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 8.784,00 10.042,00
I. Sachanlagen 8.784,00 10.042,00
B. Umlaufvermögen 454.396,99 543.247,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 148.092,16 86.629,52
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 306.304,83 456.618,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 767,98 756,78
Aktiva 463.948,97 554.046,46

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 186.011,81 186.011,81
I. Gezeichnetes Kapital 25.002,00 25.002,00
II. Bilanzgewinn 161.009,81 161.009,81
davon Gewinnvortrag 161.009,81 161.009,81
B. Rückstellungen 66.974,80 73.076,50
C. Verbindlichkeiten 210.962,36 294.958,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 210.962,36 294.958,15
Passiva 463.948,97 554.046,46

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Nummer 191387 B eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH im Sinne von § 267 Abs. 1-3 HGB auf.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 04.12.2019 mit Wirkung zum 01.01.2019 mit der &do Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 194567 B), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 05.12.2019 zugestimmt hat.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:
AKTIVA
Anlagevermögen
Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Sachanlagevermögens beträgt bis 3 Jahre.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Geschäftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 250,00 nicht übersteigen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 250,00 und nicht mehr als € 800,00 € sind unter Angabe des Tages der Anschaffung sowie der Anschaffungskosten in das Anlagenverzeichnis aufgenommen, gleichzeitig in voller Höhe abgeschrieben und fiktiv als Abgang erfasst worden (Abgangsfiktion).

Liegen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Anhaltspunkte für eine dauernde Wertminderung vor, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung.

Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

PASSIVA
Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zu den Bilanzposten
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschrei­bungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Vermögensgegenstände haben einen Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital
Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.002,00.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet. Sie belaufen sich auf TEUR 66.974,00 (Vj. TEUR 73) und bestehen im Wesentlichen aus Rückstellungen für Personalverpflichtungen, ausstehende Rechnungen sowie die Jahresabschlusserstellung.

Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten haben einen Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen vollständig aus Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und resultieren aus dem bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der &do Holding GmbH.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 13.173,90 (Vj. EUR 10.749) enthalten. Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit belaufen sich auf EUR 923,97 (Vorjahr EUR 0,00)

HaftungsverhältnisseEventualverbindlichkeiten oder andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.
Sonstige Angaben Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 1 Mitarbeiter (Vj. 2 Mitarbeiter) beschäftigt.

Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:

Familienname Vorname ausgeübter Beruf Becker Paul Kaufmann Tebbe Jonas Kaufmann Zeising Arne Kaufmann
Ein gesetzliches Aufsichtsorgan existiert nicht.

Ergebnisverwendung
Aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags vom 04.12.2019 wird der Jahresüberschuss an die &do Holding GmbH abgeführt.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 10.07.2023
gez. Jonas Tebbe
Ort, Datum
Unterschrift


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.07.2023 festgestellt.

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