ASE GmbH Armaturen Service & Engineering

Hervorster Straße 171, 47574 Goch, DEU

Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 2188
Registered
3/27/2000
Industry
Repair of machineryTrade of steam, hot water and cooled airRepair and maintenance of personal and household goods n.e.c.
Purpose
Handel und Reparatur von Industriearmaturen sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Bernhard Moß
since 3/24/2025
Procura
Jörg Lehmann
since 4/23/2018
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Frankfurt am Main
€80,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ASE GmbH Armaturen Service & Engineering

Goch

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

A K T I V A

31.12.2023 
31.12.2022 
T€
A. ANLAGEVERMÖGEN 988.433,00 1.056
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 85.416,00 100
II. Sachanlagen 903.017,00 956
B. UMLAUFVERMÖGEN 3.618.206,19 4.295
I. Vorräte 1.221.000,59 1.289
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.084.241,31 1.153
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.312.964,29 1.853
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 11.046,58 8
4.617.685,77 5.359

P A S S I V A

31.12.2023 
31.12.2022 
T€
A. EIGENKAPITAL 3.100.626,82 2.358
I. Gezeichnetes Kapital 80.000,00 80
II. Kapitalrücklage 5.058,58 5
III. Bilanzgewinn 3.015.568,24 2.273
- davon Gewinnvortrag: € 2.273.148,15 (Vorjahr: T€ 1.798)
B. RÜCKSTELLUNGEN 543.283,88 847
C. VERBINDLICHKEITEN 973.775,07 2.154
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 973.775,07 (Vorjahr: T€ 2.154)
4.617.685,77 5.359

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. ALLGEMEINE ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft

Firma: ASE GmbH Armaturen Service & Engineering

Sitz: Goch

Registergericht: Amtsgericht Kleve, HRB 2188

Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs und Bewertungsgrundsätze

Für den Jahresabschluss der Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften Anwendung.

Die im Berichtsjahr angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben keine nennenswerten Änderungen gegenüber denen des Vorjahres erfahren.

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Der in den immateriellen Vermögensgegenständen enthaltene Geschäfts- oder Firmenwert wird aus branchenspezifischen Gegebenheiten über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellkosten einbezogen. Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlussstichtag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Abschreibungen sind nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen worden. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,00 werden im Zugangsjahr sofort im Aufwand erfasst.

Bei den Vorräten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Waren/Ersatzteile zu Anschaffungskosten oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die unfertigen Leistungen sind zu Herstellungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten neben Materialkosten und direkten Lohnkosten auch anteilige Gemeinkosten. Sie enthalten keine Fremdkapitalzinsen. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet. Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt.

Beim Umlaufvermögen werden bis zur Bilanzaufstellung bekannt gewordene negative Wertänderungen durch Abschreibungen berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag angesetzt.

Ausgaben, soweit sie einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlusstichtag darstellen, werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden ihrer Laufzeit entsprechend abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

II. ERGÄNZENDE ANGABEN

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen mit jährlichen Zahlungen in Höhe von T€ 328 (Vorjahr: T€ 171).

Mitarbeiter

Die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer belief sich im Durchschnitt des Geschäftsjahres auf 70 (Vorjahr: 68) Personen.

 

Goch, 29. Januar 2024

Die Geschäftsführung

Jörg Lehmann

Feststellung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde am 29. Januar 2024 festgestellt.

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