Master Data

Registry
Register court Köln HRB 100604
Registered
1/29/2020
Industry
Wholesale of photovoltaic modulesConsulting architectural activities in landscape architectureOperation of car parks and garages
Purpose
Beratung, die Projektierung und der Verkauf gebäudeintegrierter Photovoltaiksysteme, sowie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Pawel Nowotny
since 1/29/2020
Managing Director
Michael Melz
since 1/29/2020
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
blueparc holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

blueparc GmbH

Hürth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 138.961,00 126.338,00
I. Sachanlagen 138.961,00 126.338,00
B. Umlaufvermögen 579.423,77 599.764,71
I. Vorräte 190.388,40 258.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 266.645,64 72.839,58
davon gegen Gesellschafter 53.798,88 34.783,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 122.389,73 268.625,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten 11.780,15 2.003,93
Aktiva 730.164,92 728.106,64

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 416.328,14 348.182,71
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 323.182,71 91.523,48
III. Jahresüberschuss 68.145,43 231.659,23
B. Rückstellungen 96.427,16 191.316,93
C. Verbindlichkeiten 217.409,62 188.607,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 128.409,22 84.002,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 89.000,40 104.604,41
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 670,19
Passiva 730.164,92 728.106,64

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die blueparc GmbH hat ihren Sitz in Hürth und wird im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nummer HRB 100604 geführt.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Die Gesellschaft bilanziert nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften gemäß § 267 I HGB.
Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 I, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden
Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleinen Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.
Bewertungsmethoden
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:
Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800,00 wurden gemäß § 6 II 1 EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Vorräte
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Notwendigkeit zur Bildung einer Pauschal- oder Einzelwertberichtigung bestand nicht.
Flüssige Mittel
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.
Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
In dieser Position sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital in Höhe von € 25.000,00 wurde in voller Höhe eingezahlt.
Es besteht ein Gewinnvortag in Höhe von € 323.182,71.
Rückstellungen
Gemäß § 246 II Satz 2 HGB wurden Vermögensgegenstände und Schulden verrechnet.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren betragen € 21.295,95 (Vorjahr € 32.407,12).
Zum 31. Dezember 2023 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

IV. Sonstige Pflichtangaben
Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr betrug die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 10, davon entfielen auf den Bereich der Geschäftsführer 2, auf den Bereich der Angestellten 4, auf den Bereich der Aushilfen 4 und auf den Bereich der Auszubildenden 0.
Geschäftsführung
Die Geschäftsführung erfolgte im Geschäftsjahr durch die einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Michael Melz, wohnhaft in Rösrath und Herrn Pawel Nowotny, wohnhaft in Grevenbroich.
Die Angabe der Vergütung der Geschäftsleitung unterbleibt gemäß § 288 I Nr. 1 HGB.

V. Angaben gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG
Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen € 53.798,88. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern valutieren mit € 0,00.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Hürth, den 22. Juli 2024

gez. Michael Melz, Geschäftsführer

gez. Pawel Nowotny, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.08.2024 festgestellt.

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