Master Data

Registry
Register court Rostock HRB 9471
Registered
7/10/2003
Industry
Manufacture of sports goodsManufacture of power-driven hand toolsManufacture of lifting and handling equipment
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Feuerlöschgeräten und Sicherheitsgerätschaften, Sicherheitseinrichtungen zur Bindung frei gewordener Gefahrstoffe, Consulting und Errichtung von Sicherheitsanlagen, Schnelleinhausungen, Gefahrgutlagern, Erstellung von Sicherheitskonzepten, Brandschutz und Gefahrstoffe, Ausbildung, Training und Schulung zur Gefahrenabwehr.

History

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Management

NameRole
Lars Dipl.-Ing. Tober
since 1/19/2015
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Felix Kulas
85399 Hallbergmoos, Maximilianstr. 78
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
50.00%

Financial Report

SFGN - Fognail GmbH

Bad Doberan

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 4.986,00 7.282,00
I. Sachanlagen 4.986,00 7.282,00
B. Umlaufvermögen 29.890,02 27.459,63
I. Vorräte 3.967,58 4.150,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 18.739,07 19.076,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.183,37 4.231,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 133,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 34.876,02 34.874,63

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 29.449,42 31.562,10
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.449,42 6.562,10
B. Rückstellungen 1.677,00 1.813,45
C. Verbindlichkeiten 3.749,60 1.499,08
Bilanzsumme, Summe Passiva 34.876,02 34.874,63

Anhang zum Jahresabschluss 2011

der SFGN - Fognail GmbH, Bad Doberan

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den für Kapitalgesellschaften maßgebenden Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte entsprechend handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Ausgangsbasis für die Bilanzierung und Bewertung waren die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Zugänge zum Anlagevermögen sind mit den Anschaffungskosten bewertet; die Abschreibung erfolgte nach der linearen Methode.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

3. Angabe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

  2011
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.325,76
Sonstige Verbindlichkeiten 2.423,84
  3.749,60

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 07.06.2012 festgestellt.

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