DAMLA GmbHLiquidated

51065 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 35519
Registered
6/25/2001
Industry
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectioneryManufacture of cocoa, chocolate and sugar confectioneryRetail sale of bread, cake and confectionery
Purpose
Die Herstellung der Vertrieb von türkischen Süßwaren, der Betrieb von Cafés sowie alle artverwandten Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Kazim Özarici
since 6/25/2001
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

51109 Köln, Martha-Heublein-Str. 2
€50,000
100.00%

Financial Report

DAMLA GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 382.913,13 432.867,10
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.434,00 22.032,00
II. Sachanlagen 249.005,00 275.797,00
III. Finanzanlagen 119.474,13 135.038,10
B. Umlaufvermögen 213.561,75 280.728,49
I. Vorräte 74.438,00 32.251,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 95.269,53 124.670,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 37.794,73 29.257,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.854,22 123.806,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.014,78 1.116,08
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 169.698,19 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 771.187,85 714.711,67

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 27.790,83
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Gewinnvortrag 2.290,83 37.237,52
III. Jahresfehlbetrag 197.489,02 34.946,69
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 169.698,19 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 23.108,80
C. Rückstellungen 36.274,84 57.066,68
D. Verbindlichkeiten 734.913,01 606.745,36
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 337.661,37 317.568,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 771.187,85 714.711,67

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma wird nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen grundsätzlich denen der Vorjahre.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt.

In die Herstellungskosten werden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände in Anlehnung an die steuerlich zulässigen Zeiträume linear bzw. degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr im Rahmen des einkommensteuerlichen Sammelpostens abgeschrieben.

Vorräte werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger sind, werden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet.

Die übrigen Verbindlichkeiten entsprechen dem Rückzahlungsbetrag.


Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wird von den Herrn Kazim und Ahmet Özarici, Kaufleute, wahrgenommen.

Die Forderungen gegenüber den Gesellschaftern betragen per 31. Dezember 2008 € 18.786,08 (Vorjahr: € 13.688,82).

Die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern betragen per 31. Dezember 2008 € 79.363,60 (Vorjahr: € 14.550,03).
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 79.363,60 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 57.003,34 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 3.264,39 EUR.

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