Kerler GmbHLiquidated

87666 Pforzen, DEU

Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 367
Previous
Stahl- und Baufahrzeugvermietungen GmbH
Registered
6/27/1978
Industry
Wholesale of mining, construction and civil engineering machineryWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsWholesale of machine tools
Purpose
Der Handel mit Baumaschinen, Kraftfahrzeugen und Stahl.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Monika Kerler
since 1/2/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mühlstraße 20, 87666 Pforzen
DEM 50,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kerler GmbH

Pforzen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 69.536,28 76.772,32
I. Sachanlagen 69.536,28 76.772,32
B. Umlaufvermögen 911.121,40 1.057.961,76
I. Vorräte 171.936,47 354.819,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.970,24 133.566,26
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.930,97 6.938,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 679.214,69 569.575,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 345,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 981.002,68 1.134.734,08

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 928.273,23 1.063.510,95
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 1.037.946,36 1.063.820,35
III. Jahresfehlbetrag 135.237,72 25.873,99
B. Rückstellungen 46.032,00 31.742,00
C. Verbindlichkeiten 6.697,45 39.481,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 6.697,45 39.481,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 981.002,68 1.134.734,08

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen EUR 197.864,00.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
28.033,92
Verbindlichkeiten
0,00


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Anwartschaftsbarwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:
  

Zinssatz
5,14
%
Rententrend
1,50
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck


Auf Grund der geänderten Bewertung der laufenden Pensionen war eine Zuführung der Rückstellungen erforderlich. Der erhöhte Zuführungsbetrag wurde im Vorjahr in voller Höhe berücksichtigt.

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
EUR
Erfüllungsbetrag der Schulden
197.864,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
-157.332,00


Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 5.930,97 (Vorjahr: EUR 6.938,26).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 6.697,45 (Vorjahr: EUR 39.481,13).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:
  

Geschäftsführer:
Herr Kurt Kerler
ausgeübter Beruf:
Kaufmann

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.05.2012 festgestellt.

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