Master Data

Registry
Register court Gütersloh HRB 7082
Registered
5/11/2005
Industry
Manufacture of electric lighting equipmentManufacture of testing machinesManufacture of office furniture
Purpose
die Herstellung und der Vertrieb von beleuchteten Flächen und Zubehör

History

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Management

NameRole
Inci Bayindir
since 12/23/2009
Liquidator

Financial Report

LEP-Tec GmbH i.L.

Gütersloh

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 4.175,00
B. Anlagevermögen 818,00 986,00
I. Sachanlagen 818,00 986,00
C. Umlaufvermögen 7.377,15 18.392,18
I. Vorräte 5.267,00 11.806,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 101,42 3.969,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.008,73 2.616,96
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.518,16 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 9.713,31 23.553,18

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 0,00 9.353,73
I. gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. Verlustvortrag 15.696,27 2.069,04
III. Jahresfehlbetrag 10.871,89 13.627,23
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.518,16 0,00
B. Rückstellungen 2.000,00 4.549,49
C. Verbindlichkeiten 7.713,31 9.649,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 9.713,31 23.553,18

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

LEP-Tec GmbH, Gütersloh

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz
IV. Sonstige Angaben

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Fremdwährungsbeträge werden nach Maßgabe des Wechselkurses zum Entstehungstag der Forderung oder Verbindlichkeit in Euro umgerechnet (§ 284 Abs. 2 Nr. 2 HGB).
Der Jahresabschluss ist in EURO aufgestellt.
Die größenabhängigen Erleichterungen betreffend der Angaben im Anhang wurden entsprechend § 288 HGB in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Aufstellung des Jahresabschlusses als Einheitsbilanz

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung als Handelsbilanz.

2. Bilanzierungsgrundsätze

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2009 entsprechen den Ansätzen in der Eröffnungsbilanz, so dass die Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB gewahrt ist.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB).
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden werden grundsätzlich beibehalten (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB); die Bilanzkontinuität ist somit gewahrt.


3. Anlagevermögen

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.
Abschreibungen werden im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer für die einzelnen Posten des Anlagevermögens vorgenommen. Zugänge des Geschäftsjahres werden pro-rata-temporis abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 a EStG im Rahmen der Poolabschreibung auf fünf Jahre abgeschrieben.

4. Umlaufvermögen
Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Die niedrigeren beizulegenden Werte werden im Wesentlichen nach den Verhältnissen am Beschaffungsmarkt und am Absatzmarkt ermittelt. Abwertungen für Bestandsrisiken, die sich aus der verminderten Verwertbarkeit ergeben, werden berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt.
Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Barwert angesetzt.

5. Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten enthalten EUR 6.977,51 (Vorjahr: EUR 5.527,82) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 551,00 (Vorjahr: EUR 3.897,77).

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung
Im Berichtszeitraum war zur Geschäftsführerin bestellt:

Inci Bayindir, Dipl. Kauffrau, Gütersloh.


2. Überschuldung

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von EURO 1.518,16 aus. Die Gesellschafterin Inci Bayindir, Gütersloh, hat ein Darlehen in Höhe von EURO 6.977,51 zur Verfügung gestellt. Für diese Darlehen hat die Darlehensgeberin eine qualifizierte Rangrücktrittserklärung abgegeben. Insofern hat dieses Darlehen kapitalersetzenden Charakter.

3. Liquidation der Gesellschaft
Mit der Niederschrift der Gesellschafterversammlung vom 15.10.2009 ist die Auflösung der Gesellschaft beschlossen worden. Die Auflösung wurde per 23.12.2009 im Handelsregister Gütersloh unter der Nummer HRB 7082 vermerkt.
Laut Urkundenrolle Nr. 385 vom 15.12.2009 ist Frau Inci Bayindir zur alleinigen Liquidatorin bestellt.

Gütersloh, den 28. April 2011

Inci Bayindir
- Geschäftsführer -

Andere Berichtsbestandteile

Hinweis der Geschäftsführung nach § 328 Ziffer 1 Nr. 1 Satz 2 HGB
(Feststellung des Jahresabschluss)

Der in der vorliegenden Form veröffentlichte Jahresabschluss wurde von den Gesellschaftern am 29.04.2011 festgestellt.

Gütersloh, im Mai 2011

Inci Bayindir
-Geschäftsführerin-

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