Master Data

Registry
Register court Bad Kreuznach HRB 21597
Registered
4/19/2013
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentManufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old people
Purpose
Der Handel mit medizinisch-technischen Geräten und Bedarfsartikeln aller Art sowie der Vertrieb von Rehabilitationsgeräten und Instrumenten für den Klinik- und Ärztebedarf.

History

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Management

NameRole
Thomas Hartmann
since 4/19/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

55743 Idar-Oberstein
€25,000
100.00%

Financial Report

Jamed GmbH

Baumholder

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 23.528,00 21.593,00
I. Sachanlagen 19.985,00 21.593,00
II. Finanzanlagen 3.543,00 0,00
B. Umlaufvermögen 30.714,60 24.908,96
I. Vorräte 8.783,00 8.523,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.526,94 12.765,61
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.152,49 12.695,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.404,66 3.620,35
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.242,60 46.501,96

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 28.746,46 32.087,40
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 7.087,40 8.524,65
III. Jahresfehlbetrag 3.340,94 1.437,25
B. Rückstellungen 3.601,32 5.231,00
C. Verbindlichkeiten 21.894,82 9.183,56
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 20.394,82 9.183,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.242,60 46.501,96

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Jamed GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

  AKTIVA

1. Anlagevermögen

Der Jahresabschluss der Jamed GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

In den Abschreibungen sind Sonderabschreibungen nach den steuerlichen Vorschriften gemäß § 7 EStG
enthalten.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Von der nach § 6 Abs. 2 EStG i.V.m. Abschn. 40 EStR zulässigen Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde innerhalb des Berichtszeitraum in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist sowohl der beigefügten " Entwicklung des Anlagevermögens", als auch dem ebenfalls beigefügten "Brutto-Anlagespiegel" zu entnehmen.

 
2. Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Die Bewertung erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

  3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten ausnahmslos Aufwendungen, die den Zeitraum nach dem Bilanzstichtag zuzuordnen sind. Die Entwicklung der Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich
aus dem Hauptbericht.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
PASSIVA

1. Sonderposten mit Rücklageanteil

Für künftige Anschaffungen oder Herstellkosten von Wirtschaftsgütern wurde keine Rücklage in Höhe von 40 % gebildet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Teilwert angesetzt.

Eine Untergliederung nach Art und Restlaufzeiten ist in der Bilanz gruppenweise dargestellt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Sonstige Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind den vorstehenden Erläuterungen zu entnehmen.

Außerordentliche Posten in größerem Umfang waren im Berichtzeitraum nicht zu verzeichnen.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens
durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer:    Thomas Hartmann, Zum Radeberg 12, 55743 Idar-Oberstein

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss aus dem Abschlusszeitraum wird auf neue Rechnung vorgetragen.
   

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2017 festgestellt.

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