Global Telecom GmbHLiquidated

Oranienburger Straße 11, 12305 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 19901
Registered
11/30/2004
Industry
Telecommunication reselling activities and intermediation service activities for telecommunicationBuying and selling of own non-residential real estateAgents involved in the sale of telecommunications equipment and electrical and electronic products n.e.c.
Purpose
Die Durchführung von Werbe-Marketingmaßnahmen für Privatpersonen und gewerbliche Unternehmen. Unternehmensberatung für Btx und neue Medien. Betreibung eines Btx-Kaufhauses im Btx-System der Deutschen Bundespost. Handel und Vertrieb von Hard-Software und der An- und Verkauf und die Vermietung von Immobilien sowie die Vermittlung von Grundstückskaufverträgen und Darlehen. Beratung und Verkauf sowie Dienstleistungen hinsichtlich Telekommunikationsleistungen sowie Unternehmensberatung für T-Online-Dienste und neue Medien. Betreibung eines Kaufhauses im T-Online-System der Deutschen Telekom.

History

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Management

NameRole
Bernd Matuszak
since 1/2/2017
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Bernd Matuszak
Oranienburger Straße 11, 12395 Berlin
100.00%

Financial Report

Global Telecom GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 106.768,32 51.357,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 141,00 606,00
III. Finanzanlagen 106.626,32 50.750,00
B. Umlaufvermögen 32.713,94 89.595,90
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.844,24 8.202,64
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.869,70 81.393,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 139.482,26 140.952,90

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 56.034,95 46.604,32
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 21.039,73 57.361,04
III. Jahresüberschuss 9.430,63 -36.321,31
B. Rückstellungen 83.111,74 93.992,00
C. Verbindlichkeiten 335,57 356,58
Bilanzsumme, Summe Passiva 139.482,26 140.952,90

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde am 11. Januar 2013 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von bis 150,00 Euro bis 410,00 EUR wurden sofort abgeschrieben.

Finanzanlagen

Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Wertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen wurden geschätzt. Der handelsrechtliche Wert wurde zum 31.12.2011 um EUR 6.000,00 gemindert und zum 31.12.2011 mit EUR 78.946,00 zum Ansatz gebracht. Die Minderung entspricht der in 2011 an den Geschäftsführer Herrn Matuszak ausgezahlten Pension. Ein versicherungsmathematisches Gutachten wurde uns nicht vorgelegt.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Pensionsverpflichtungen wurden geschätzt. Der handelsrechtliche Wert wurde zum 31.12.2011 um EUR 6.000,00 gemindert und zum 31.12.2011 mit EUR 78.946,00 zum Ansatz gebracht. Die Minderung entspricht der in 2011 an den Geschäftsführer Herrn Matuszak ausgezahlten Pension. Ein versicherungsmathematisches Gutachten wurde uns nicht vorgelegt.

Die Berechnung erfolgte unter folgenden Annahmen:

Wert zum 01.01.2011 84.946,00
Auflösung 6.000,00
Wert zum 31.12.2011 78.946,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 325,68

davon entfallen auf:

Steuern EUR 295,09

im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00

Bewertungseinheiten nach § 254 HGB n.F. wurden nicht gebildet.

Sonstige Angaben

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Matuszak Bernd Geschäftsführer allein

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

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