REMATEC GmbHLiquidated

97901 Altenbuch, DEU

Master Data

Registry
Register court Aschaffenburg HRB 9392
Registered
8/16/2005
Industry
Floor and wall coveringSpecialised construction activities in civil engineeringManufacture of ceramic tiles and flags
Purpose
Durchführung von Fliesenlege-, Estrichlege-, Bodenlege-, Anstrich- und Trockenbauarbeiten sowie Entkernungen und Raumausstattung einschließlich sonstiger Dienstleistungen auf den vorgenannten Gebieten.

History

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Management

NameRole
Bruno Schürer
since 3/31/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€9,000
33.33%
€9,000
33.33%

Financial Report

REMATEC GmbH

Altenbuch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 19.584,00 24.429,00
I. Sachanlagen 19.584,00 24.429,00
B. Umlaufvermögen 51.256,55 40.866,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 15.212,61 21.652,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.043,94 19.214,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.217,72
Bilanzsumme, Summe Aktiva 70.840,55 66.513,70

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 38.980,13 34.663,68
I. gezeichnetes Kapital 27.000,00 27.000,00
II. Bilanzgewinn 11.980,13 7.663,68
B. Rückstellungen 3.338,57 69,35
C. Verbindlichkeiten 28.521,85 31.780,67
Bilanzsumme, Summe Passiva 70.840,55 66.513,70

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden
Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß § 7 Abs. 1 EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurden als Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben, da der vorliegende Sammelposten für das Unternehmen von untergeordneter Bedeutung ist.

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens

Die Gliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist aus dem Forderungsspiegel ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber Gesellschafter bestehen Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 25.208,05.

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Wohnort Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Schürer Bruno Altenbuch Geschäftsführer Einzelvertretung

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Forderungsspiegel

Forderungen

Restlaufzeit
insgesamt bis 1 Jahr über 5 Jahre
EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 14.590,26 14.590,26 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 622,35 622,35 0,00
Summen Geschäftsjahr 15.212,61 15.212,61 0,00

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten
Restlaufzeit
insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 25.208,05 0,00 25.208,05 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 351,06 351,06 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 2.962,74 2.962,74 0,00 0,00
Summen Geschäftsjahr 28.521,85 3.313,80 25.208,05 0,00

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.7.2015.

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