D. Wagner GmbHLiquidated

70435 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 746074
Previous
D.Wagner GmbH
Registered
7/30/2003
Industry
Wholesale of machine toolsAgents involved in the sale of toolsTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Der Handel und der Vertrieb von Maschinenbauteilen; auch die Beratung in diesen Bereichen. Ebenso Schulungen, Paartherapie, Hypnose, Meridian-Energie-Techniken, Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, Einzelberatung und der Handel mit Waren die aus diesem Beschäftigungsfeld stammen.

History

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Management

NameRole
Dietrich Wagner
since 8/23/2013
Managing Director

Financial Report

D. Wagner GmbH

Schwäbisch Gmünd

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.078,00 1.008,00
I. Sachanlagen 1.078,00 1.008,00
B. Umlaufvermögen 40.053,00 72.781,86
I. Vorräte 2.356,80 15.488,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.533,62 30.809,24
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.162,58 26.484,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.312,75 16.036,40
Bilanzsumme, Summe Aktiva 53.443,75 89.826,26

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 6.969,85 10.394,10
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 14.605,90 32.761,83
III. Jahresfehlbetrag 3.424,25 -18.155,93
B. Rückstellungen 2.700,00 2.700,00
C. Verbindlichkeiten 43.773,90 76.732,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 43.773,90 76.732,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 53.443,75 89.826,26

Anhang




für das Geschäftsjahr 2011

 A. Allgemeine Angaben


Tz


1 In der Bilanz sind Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter nicht gesondert ausgewiesen. Es handelt sich dabei um das Verrechnungskonto von Herrn Dietrich Wagner in Höhe von EUR 1.090,82, das unter der Position "sonstige Vermögensgegenstände" ausgewiesen ist. Das Verrechnungskonto wurde mit 6 % verzinst.


Herr Dietrich Wagner hat der Gesellschaft am 31. Dezember 2009 zwei Darlehen in Höhe von EUR 71.000,00 und in Höhe von EUR 35.000,00 gewährt. Die Darlehen waren bis zum 30. November 2011 zur Rückzahlung fällig und wurden mit Nachträgen vom 28. Oktober 2011 um ein weiteres Jahr verlängert. Ab dem 1. Januar 2010 werden beide Darlehen mit 1 % verzinst. Sondertilgungen sind gem. Vertrag für das Darlehen in Höhe von EUR 71.000,00 jederzeit zulässig. Zum 31. Dezember 2011 weisen die Darlehen Stände in Höhe von EUR 35.713,32 und EUR 4.593,83 aus. Der Ausweis dieser beiden Darlehen ist unter der Position "Sonstige Verbindlichkeiten" dargestellt.
 


 B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


 2 Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen.


 3 Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.




 Über die angewandten Bewertungsmethoden berichten wir wie folgt:


  Anlagevermögen


4 Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegegenstände wurde auf der Basis der steuerlichen Abschreibungs-Tabellen geschätzt.


5 Gemäß Unternehmenssteuerreform 2008 (§ 6 Abs. 2a EStG) wurde ein Sammelposten für Geringwertige Wirtschaftsgüter für Zugänge zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 gebildet. Dieser Vorschrift wurde im Geschäftsjahr weiterhin Folge geleistet.


6 Die im Geschäftsjahr zugegangenen Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zur Höhe von EUR 410,00 wurden voll abgeschrieben, wobei gleichzeitig die Fiktion unterstellt worden ist, dass im Jahr des Zugangs sofort wieder der Abgang erfolgte.


  Umlaufvermögen


7 Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungskosten bewertet. In den Bewertungsansatz wurden nur die direkten Kosten und die steuerlich aktivierungspflichtigen Gemeinkosten einbezogen. Fremdkapitalzinsen kamen nicht in Ansatz.


  Rechnungsabgrenzungsposten


8 Unter der Position des Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Beträge ausgewiesen, die im Geschäftsjahr bezahlt wurden, jedoch aufwandsmäßig im Jahr 2012 zu erfassen sind. Insbesondere ist dies die Kraftfahrzeugsteuer mit EUR 611,50, die Geschäftsversicherung mit EUR 113,35 und der ADAC-Anteil in Höhe von EUR 32,90. Außerdem wurde die Leasingsonderzahlung für den Porsche im Geschäftsjahr anteilig aufgelöst, wobei die Aufteilung auf der Restlaufzeit basiert. Die Leasingsonderzahlung per 31. Dezember 2011 beträgt EUR 11.555,00.


  Passiva


 9 Unter Bezugnahme auf die Vorschrift des § 268 Abs. 1 HGB hat die Gesellschaft die Bilanz unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.


C. Sonstige Angaben


10 Die Geschäftsführung schlägt vor, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden: 


 Verlustvortrag auf neue Rechnung  EUR  18.030,15


11 Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Dietrich Wagner.




 Stuttgart, den 31. Mai 2012

Dietrich Wagner
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2012 festgestellt.

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