Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 12806
Registered
3/18/2002
Industry
Wholesale of sports goods and their accessoriesWholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesWholesale of electrical household appliances
Purpose
Groß- und Kleinhandel mit Sportartikeln und Nahrungsergänzungsmitteln sowie der Versandhandel

History

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Management

NameRole
Martial Denis Ultsch
since 4/13/2023
Liquidator

Financial Report

Active-Power-GmbH

Kleinblittersdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 20.639,00 8.170,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 37,00
II. Sachanlagen 20.638,00 8.133,00
B. Umlaufvermögen 89.146,51 96.493,52
I. Vorräte 46.578,27 59.649,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.774,92 6.761,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 33.793,32 30.082,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.360,47 2.569,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 111.145,98 107.232,93

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 69.550,42 78.270,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 53.270,41 76.463,20
III. Jahresfehlbetrag 8.719,99 23.192,79
B. Rückstellungen 7.000,00 5.200,00
C. Verbindlichkeiten 34.595,56 23.762,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 111.145,98 107.232,93

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Active Power GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
  Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von über € 150,00 bis € 1.000,00 wurde im Jahr des Zugangs ein Sammelposten gebildet, der mit 20% gewinnmindernd aufgelöst wurde.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Jahr 2007 betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern( Berichtigung durch Auflösung des Investitionsabzugsbetrages ).

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
  Verlustrechnung

1. Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich Umsatzsteuererstattungsansprüche  i.H.v € 5.878,74.

Die Beträge sind alle innerhalb eines Jahres fällig.

2. Aufgliederung der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit
 > 5 Jahre

Die Verbindlichkeiten sind wie folgt innerhalb eines Jahres fällig:

aus Lieferungen und Leistungen    EUR   6.231,82
Sonstige Verbindlichkeiten             EUR 24.749,80
          EUR 30.981,62

Eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren ergibt sich nicht.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 0,00.

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber einem Gesellschafter in Höhe von EUR 23.968,52.

3. Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Mit einer Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen ist nicht zu rechnen.

V. Sonstige Pflichtangaben

1. Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer
ausgeübter Beruf
Martial Ultsch
Kaufmann

2. Unterschrift der Geschäftsführung

Kleinblittersdorf, den 28.9.2011

Geschäftsführer / -in
 
Martial Ultsch
 

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.01.2012 festgestellt.

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