Mandalah GmbHLiquidated

10405 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 161075
Previous
CScout Trendberatung GmbH
Registered
4/30/2004
Industry
Business and other management consultancy activitiesConsulting architectural activities in landscape architectureConsulting architectural activities in interior design
Purpose
Die Unternehmens-, Strategieund Innovationsberatung.

History

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Management

NameRole
Florian Peter
since 1/22/2018
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Mandalah Inc.
United States
€25,000
100.00%

Financial Report

Mandalah GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 4.034,00 6.029,93
I. Sachanlagen 4.034,00 6.029,93
B. Umlaufvermögen 94.386,20 215.870,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.728,86 180.797,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 46.657,34 35.072,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 17.848,20 42,80
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 112.975,16 53.930,86
Bilanzsumme, Summe Aktiva 229.243,56 275.873,62

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 78.930,86 100.579,07
III. Jahresfehlbetrag 59.044,30 -21.648,21
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 112.975,16 53.930,86
B. Rückstellungen 8.340,90 37.261,21
C. Verbindlichkeiten 220.902,66 238.612,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 229.243,56 275.873,62

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Mandalah GmbH mit Sitz in Berlin wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) unter der Registernummer 161075 geführt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Fortführung der Geschäftstätigkeit aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang dargestell

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschafterversammlung hat am 20.12.2017 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen.
  

2. Angaben zu Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die Sachanlagen sind mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Bewegliches Anlagevermögen wird grundsätzlich innerhalb der steuerlich zulässigen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
  

3. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen mit Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 5.431,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 118.546,21 (Vorjahr: EUR 112.298,87) enthalten. Der Gesellschafter hat für seine Forderung den Rangrücktritt erklärt.

Verbindlichkeit zum
Gesamt-
Restlaufzeiten
31.12.2016
betrag
bis zu
 
größer
Vorjahr
 
1 Jahr
1-5 Jahre
5 Jahre
 
EUR
EUR
EUR
EUR
erhaltene Anzahlungen
34.226,56
34.226,56
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
41.622,16
41.622,16
0,00
0,00
 
117.119,86
117.119,86
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
145.053,94
26.507,73
118.546,21
0,00
 
121.492,55
9.193,68
112.298,87
0,00
Summe
220.902,66
102.356,45
118.546,21
0,00
 
238.612,41
126.313,54
112.298,87
0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von EUR 25.189,45 (Vorjahr: EUR 5.904,04) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von EUR 692,28 (Vorjahr: EUR 1.674,01).
  

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Erträge aus Währungsumrechnung in Höhe von EUR 2,09 (Vorjahr: EUR 0,00).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus Währungsumrechnung in Höhe von EUR 2,00 (Vorjahr: EUR 68,96)
  

5. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter beträgt 5.
 
Berlin, 21. Februar 2018
Florian Peter

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.03.2018 festgestellt.

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