SEMCOtech
Systems Integration GmbH
Thüngen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
9.497,00 |
12.831,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,00 |
2,00 |
| II.
Sachanlagen |
9.495,00 |
12.829,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
89.260,07 |
71.198,27 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
24.694,88 |
44.078,78 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
64.565,19 |
27.119,49 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
500,40 |
380,37 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
99.257,47 |
84.409,64 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
42.843,83 |
58.089,45 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
5.353,75 |
4.798,58 |
| III.
Jahresüberschuss |
12.490,08 |
28.290,87 |
| B.
Rückstellungen |
12.075,96 |
8.151,73 |
| C.
Verbindlichkeiten |
44.337,68 |
18.168,46 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
99.257,47 |
84.409,64 |
Anhang
1.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1.
Bilanzierung
Die Bilanz zum 31. Dezember 2010 und die Gewinn- und
Verlustrechnung vom
01.01.2010 bis 31.12.2010 wurden nach den
Bestimmungen des HGB gegliedert.
Sofern es der Übersichtlichkeit dient, werden
bei Wahlrechten die Angaben im Anhang gebracht.
Ergänzend zu den Vorschriften des HGB waren die
Regelungen des GmbH
Gesetzes zu beachten.
2.
Bewertung
Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten oder
Herstellungskosten und soweit abnutzbar, abzüglich
planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden
linear oder degressiv, entsprechend der voraussichtlichen
Nutzungsdauer angesetzt. Außerplanmäßige
Abschreibungen wurden vorgenommen, soweit der Ansatz der
Vermögensgegenstände mit einem niedrigeren Wert
erforderlich war.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Finanzmittelanlagen zur kurzfristigen Disposition
wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.
In den Rückstellungen wurden möglichen
Einzelrisiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.
Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
Die Aufwendungen und Erträge sind auf das
Geschäftsjahr begrenzt.
2.
Erläuterungen der Bilanz zum 31. Dezember 2010
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb
eines Jahres fällig.
2. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr betragen
€ 44.304,96
(€ 18.036,30).
Die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von
über 5 Jahren betragen € 0,00 (€ 0,00).
Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen €
0,00 (€ 0,00).
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter betragen
€ 27.282,00 (€ 13.393,00).
3.
Angaben über die Mitglieder der
Unternehmensorgane:
Während des Geschäftsjahres wurden die
Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person
geführt:
Udo Steinkampf
Thüngen, 09. Juni 2011
Udo Steinkampf
Geschäftsführer
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