Master Data

Registry
Register court Bad Homburg HRB 10269
Registered
5/23/2006
Industry
Activities of holding companiesManagement activities of other holding companiesBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
André Mindermann
since 5/23/2006
Managing Director

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

VBGM GmbH

Bad Homburg v. d. Höhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 1.002.357,54 814.605,89
I. Finanzanlagen 1.002.357,54 814.605,89
B. Umlaufvermögen 191.688,33 172.247,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 191.688,33 172.247,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.194.045,87 986.853,58

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 1.188.793,82 984.438,51
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.250,00 -12.250,00
2. eingefordertes Kapital 12.750,00 12.750,00
II. Kapitalrücklage 59.050,00 59.050,00
III. Gewinnvortrag 912.638,51 902.818,98
IV. Jahresüberschuss 204.355,31 9.819,53
B. Rückstellungen 5.242,65 2.365,02
C. Verbindlichkeiten 9,40 50,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.194.045,87 986.853,58

Anhang


  zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr   2013

  1. Allgemeine Angaben

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach Maßgabe der Vorschriften für Kapitalgesellschaften des HGB und des GmbHG sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Die VBGM GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht. Von der Erstellung eines Lageberichts wurde abgesehen.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im
Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

  2. Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach Maßgabe der Vorschriften für Kapitalgesellschaften des HGB und des GmbHG, insbesondere §§ 266, 275 HGB. Von größenabhängigen Erleichterungen des HGB hinsichtlich Gliederung und Ausweis wurde teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

  3. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher   Maßnahmen

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu dienen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sowie Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und gegebenenfalls vermindert um Anschaffungspreisminderungen sowie vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen auf deren beizulegende Werte werden vorgenommen, sofern die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist.

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert oder mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert, wenn die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist.

Abschreibungen erfolgen planmäßig entsprechend der linearen Abschreibungsmethode über die voraussichtliche Nutzungsdauer.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bilanziert. Von der Bildung einer Pauschalwertberichtigung zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wurde abgesehen.

Gezeichnetes Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die ausstehenden, noch nicht eingeforderten Einlagen wurden passivisch ausgewiesen und mit dem Nominalwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie sind so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken in ausreichendem Umfang Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert

  4. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen Vermögensgegenstände ist Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v. EUR 172 enthalten.

Die sonstige Rückstellungen betreffen Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses und Steuererklärungen (TEUR 2).

  5. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war bzw. ist Herr André Mindermann bestellt.

Bad Homburg, den 24. November 2014

gez.André Mindermann
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.11.2014 festgestellt.

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