Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 5208
Registered
10/11/2004
Industry
Renting and leasing of air transport equipmentAgents involved in the sale of ships and aircraftOperation of airports and airfields
Purpose
Der Handel mit Luftsportgeräten. Luftfahrzeugen und Zubehör einschließlich Serviceleistungen sowie die Ausbildung und Vercharterung nebst Luftwerbung.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Uwe Post
since 10/11/2004
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

UL - GmbH

Kamen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 114.334,08 128.925,00
I. Sachanlagen 114.334,08 128.925,00
B. Umlaufvermögen 133.340,86 66.885,43
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.639,91 40.029,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 83.700,95 26.855,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.019,91 1.111,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 248.694,85 196.921,65

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 84.076,18 42.595,97
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 17.595,97 62.419,85
III. Jahresüberschuss 41.480,21 -44.823,88
B. Rückstellungen 5.000,00 6.273,39
C. Verbindlichkeiten 159.618,67 148.052,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 107.246,32 65.686,38
Bilanzsumme, Summe Passiva 248.694,85 196.921,65

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der UL-GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform aufgestellt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

 

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

 
Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 107.246,32 (Vorjahr: Euro 65.686,38).


Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Uwe Post
 
 


 




Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Forderungen
16.072,17


Die Angaben beinhalten nicht diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind.

 



Sitz des Unternehmens

Sitz des Unternehmens ist Kamen.

Sitz der Geschäftsleitung ist Kamen.

 
 


Unterschrift der Geschäftsführung

Kamen, den
  

Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2012 festgestellt.

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