Master Data

Registry
Register court Stendal HRB 4693
Registered
12/30/2004
Industry
Manufacture of commercial vehicles and their enginesManufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailersManufacture of machinery for metallurgy
Purpose
Herstellung und Vertrieb von Karosserien, Aufbauten und Anhängern, Handel mit und die Vermietung von Nutzfahrzeugen, Anlagen- und Behälterbau, Maschinenbau, Schweißarbeiten aller Art, Handel mit Metallwaren.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Hendrik Berlin
since 5/20/2021
Procura
Heiko Berlin
since 5/10/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

AWU Bildungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

AMC GmbH

Coswig/Anhalt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 149.653,45 141.421,45
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 11.936,00 1.765,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 11.936,00 1.765,00
II. Sachanlagen 137.717,45 139.656,45
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 28.267,45 30.875,45
2. technische Anlagen und Maschinen 35.235,00 48.017,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 74.215,00 60.764,00
B. Umlaufvermögen 465.397,72 332.849,99
I. Vorräte 384.080,00 174.160,80
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 124.094,00 126.974,80
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 72.206,00 47.186,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 187.780,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 74.421,29 93.578,89
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 54.352,06 77.785,59
2. sonstige Vermögensgegenstände 20.069,23 15.793,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.896,43 65.110,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.731,86 1.960,14
Summe Aktiva 619.783,03 476.231,58

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 46.873,51 45.520,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 20.520,00 18.273,99
III. Jahresüberschuss 1.353,51 2.246,01
B. Rückstellungen 15.650,32 14.696,64
1. sonstige Rückstellungen 15.650,32 14.696,64
C. Verbindlichkeiten 557.259,20 416.014,94
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 441.106,74 286.166,69
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 81.353,43 79.022,22
3. sonstige Verbindlichkeiten 34.799,03 50.826,03
davon aus Steuern 11.417,19 28.131,43
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 592,92 0,00
Summe Passiva 619.783,03 476.231,58

A. Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Bei Gebäuden wurden die Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

IV. Ergänzende Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch
Heiko Berlin, geführt.

V. Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den zum 31.12.2023 festgestellten Jahresüberschuss in Höhe von 1.353,51 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

Dessau- Roßlau, den

Datum, Unterschrift Heiko Berlin

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.12.2024.

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