SIMEX GmbH - Handel und Recycling -Liquidated

65375 Oestrich-Winkel, DEU

Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 20224
Registered
2/7/2001
Industry
Wholesale of waste and scrapWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsOther remediation activities and other waste management service activities
Purpose
Handel, die Vermarktung, der Transport, die Behandlung, die Verwertung und die Beseitigung von Abfällen, Sekundärrohstoffen und anderen Produkten, die Vermittlung von Abfallstoffen aller Art im In- und Ausland (grenzüberschreitende Abfallverbringung); die Beratung in allen umweltrelevanten Gebieten sowie die Erstellung und die Durchführung von Umweltprojekten für die Bereiche Abfall, Wasser, Energie und Umwelttechnologien; die Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen und logistische Tätigkeiten aller Art.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€25,000
100.00%

Financial Report

SIMEX GmbH - Handel und Recycling -

Oestrich-Winkel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.274,00 17.077,00
I. Sachanlagen 1.274,00 17.077,00
B. Umlaufvermögen 207.269,98 280.814,69
I. Vorräte 1.296,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.288,88 195.960,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.521,95 5.395,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 103.685,10 84.853,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 208.543,98 297.891,69

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 108.253,92 115.098,18
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 70.098,18 78.925,62
III. Jahresüberschuss 13.155,74 11.172,56
B. Rückstellungen 24.544,00 33.372,00
C. Verbindlichkeiten 75.746,06 149.421,51
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 75.746,06 149.421,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 208.543,98 297.891,69

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind, mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach der Vorschrift des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß EStG § 7 Abs. 1 nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00) wurden gemäß EStG § 6 Abs. 2 S.1 im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde. Die steuerliche Sonderregelung wurde in die Handelsbilanz übernommen.

Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten € 150,00 aber nicht € 1.000,00 übersteigen wurde bis zum Kalenderjahr 2009 ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten ist im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen. Der noch bestehende Sammelposten wird, auch wegen seiner Geringfügigikeit, in der Handelsbilanz fortgeführt

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung mit dem Erfüllungsbetrag ermittelt. Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden die Vorschrift § 253 Abs. 1 und 2 HGB beachtet.

Die Steuerrückstellungen enthalten die bis zum Abschlusstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich; ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Forderungen gegen Gesellschafter § 42 Abs. 3 GmbHG € 7.521,95

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen € 2.583,18

davon entfallen auf:

a) Steuern € 711,64

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00

c) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter § 42 Abs. 3 GmbHG € 480,12

Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Ergänzende Angaben
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Sauer Harald Geschäftsführer uneingeschränkt
Fischer Bernd Geschäftsführer bis 30.06.2011 uneingeschränkt

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten / Restlaufzeit

insgesamt

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

480,12

480,12

0,00

0,00

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

0,00

0,00

0,00

0,00

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0,00

0,00

0,00

0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

73.162,88

73.162,88

0,00

0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

2.103,06

2.103,06

0,00

0,00
Summe 75.746,06 75.746,06 0,00 0,00
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2012 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2011

65366 Geisenheim, 30.07.2012

Harald Sauer (Geschäftsführer)

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