ASP-PLAN GmbHLiquidated

70188 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 20879
Registered
4/14/2000
Industry
Consulting architectural activities in town, city and regional planningEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Die Wahrnehmung von Gesamtplanungsund Beratungsaufgaben auf dem Gebiet des Bauwesens.

History

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Management

NameRole
Henner Siegel
since 1/29/2015
Liquidator
Mete Arat
since 1/29/2015
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€13,000
50.00%
€13,000
50.00%

Financial Report

ASP-PLAN GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Umlaufvermögen 5.029,44 6.077,48
I. Vorräte 0,00 0,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 0,00 4.613,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.280,62 247,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.748,82 5.829,94
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.029,44 6.077,48

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 3.006,40 4.534,64
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -13.000,00 -13.000,00
2. eingefordertes Kapital 13.000,00 13.000,00
II. Verlustvortrag 8.465,36 1.640,86
III. Jahresfehlbetrag 1.528,24 6.824,50
B. Rückstellungen 1.000,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 1.023,04 42,84
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.029,44 6.077,48

Anhang


  
Allgemeine Angaben

Das Unternehmen ist in keinen Konzernabschluss einzuarbeiten.

ASP-Plan GmbH
Talstr. 41, 70188 Stuttgart

Unternehmensgröße nach § 267 HGB: Kleine Gesellschaft

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

UMLAUFVERMÖGEN

Fertige und unfertige Leistungen werden mit den projektmäßig ermittelten Herstellungskosten ermittelt. Diese umfassen Einzelkosten, Gemeinkosten sowie Fremdleistungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 0,00 eine Laufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

WÄHRUNGSUMRECHNUNG

Die im Jahresabschluss aufgeführten Posten enthalten keine Fremdwährungen.

Angaben zur Bilanz
 
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 
Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. € 0,00 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr.

2. Aktive latente Steuern
 
Für das Jahr 2014 sind keine aktive latenten Steuern zu bilden.

3. Eigenkapital/Ergebnisverwendung
 
Die Geschäftsführer schlagen vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von € -1.528,24 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Angaben gem. § 42 III GmbHG
 
Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 0,00)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Abschlussstichtag €   0,00 (Vorjahr: € 0,00)

5. Angaben zur Geschäftsführung
 
Zu den Geschäftsführern der Gesellschaft wurden
Herr Dipl.-Ing. Henner Siegel und Herr Dipl.-Ing. Mete Arat bestellt.

Unterschrift der Geschäftsführung

 
Stuttgart, 05. April 2016
  

gez. Dipl.-Ing. Henner Siegel
 
gez. Dipl.-Ing. Mete Arat
 
Unterschrift
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2016 festgestellt.

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