Master Data

Registry
Register court Bonn HRB 24287
Registered
9/20/1999
Industry
Plumbing, heat and air-conditioning installationManufacture of central heating radiatorsManufacture of heat pumps
Purpose
der Bau von Heizungsanlagen aller Art, die Installation von Gas- und Wassereinrichtungen in Wohn- und anderen Bauten, die Errichtung von lüftungstechnischen Anlagen sowie jeweils Reparaturen und Wartung.

History

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Management

NameRole
Marcus Schmude
since 3/7/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

53879 Euskirchen
€25,000
100.00%

Financial Report

Halm + Schmude GmbH

Sankt Augustin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 997,00 2.688,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 985,00 2.493,50
II. Sachanlagen 12,00 194,50
B. Umlaufvermögen 26.376,79 41.589,49
I. Vorräte 17.246,05 30.679,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.754,74 10.851,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.376,00 58,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.100,00 1.208,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.796,57 59.657,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 89.270,36 105.143,44

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 85.796,57 84.657,95
davon Verlustvortrag 84.657,95 86.246,17
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 60.796,57 59.657,95
B. Rückstellungen 5.600,00 5.600,00
C. Verbindlichkeiten 83.670,36 99.543,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.796,69 42.409,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 89.270,36 105.143,44

Anhang


 
Halm + Schmude GmbH, Sankt Augustin

Anhang zum 31. Dezember 2013

 
I. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264 Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Bilanz ist entsprechend dem Gliederungssche­ma des § 266 HGB erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften des GmbHG beachtet.

Die Grundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen werden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten - und soweit abnutzbar - vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Abschreibungen werden linear auf der Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen, wobei die steuerlich zulässigen Abschreibungssätze zugrundegelegt werden.

Geringwertige Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG werden im Anschaffungsjahr unter Annahme ihres gleichzeitigen Abgangs voll abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2a EStG wird ein Sammelposten gebildet, der linear über fünf Jahre abgeschrieben wird.

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren sowie geleistete Anzahlungen sind mit den  Anschaffungskosten oder soweit nach dem Niederstwertprinzip niedrigere beizulegende Werte zum Bilanzstichtag zu berücksichtigen waren, mit diesen bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Liquide Mittel sind mit dem Nominalbetrag des Kassenbestandes und der Bankguthaben angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind mit dem Nominalzahlbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die  sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Zur Aufgliederung der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den nachfolgenden Anlagenspiegel verwiesen.

Im Geschäftsjahr wurden EUR 1.841,36 planmäßige Abschreibungen vorgenommen.

2. Eigenkapital
Im Bilanzverlust in Höhe von EUR -85.796,57 ist ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr von EUR -84.657,95 berücksichtigt.

3. Rückstellungen
Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um die Rückstellungen für die Jahresabschlusserstellung, die Kosten der Aufbewahrung und der Buchhaltungskosten.
 

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im wesentlichen aus Leasing- und Mietverträgen. Die finanziellen Verpflichtungen betragen zum 31.12.2013 für die nächsten fünf Geschäftsjahre voraussichtlich 28.739,85 EUR (Vj.: 58.596,42 EUR). Es bestehen keine Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften zugunsten Dritter.

Weitere Verträge mit nicht erfüllbaren Abnahmeverpflichtungen oder Rücknahmeverpflichtungen bestehen nicht.
IV. Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von EUR -85.796,57 auf neue Rechnung vorzutragen.


V. Sonstige Angaben

Die Bilanz enthält folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

 Darlehensverbindlichkeiten 41.000,00 EUR


Die Geschäftsführung obliegt Herrn Hans-Peter Schmude.

Bonn, 30.10.2014



gez. die Geschäftsführung

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 41.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 42.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 141,70 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2014 festgestellt.

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